你好! 借银行存款41200 贷主营业务收入41200/1.03=40000 应交税费…应交增值税40000*3%=1200

红星有限责任公司为增值税一般纳税人,由甲和乙共同出资设立,其中甲占注册资本的比例为60%,乙占注册资本的比例为40%,适用的增值税率为13%,企业所得税税率为25%,原材料采用实际成本核算。2020年12月份发生如下经济业务:1、1日,为扩大经营规模,甲和乙按照原出资比例分别追加投资600000元和400000元。红星公司收到甲、乙追加的现金投资,已存入银行。(3分)2、3日,购入原材料一批,收到增值税专用发票,注明价款为120000元,增值税税额15600元,材料已验收入库,款项已支付。(3分)3、5日,销售产品一批,货款260000元,成本为180000元,增值税率为13%。已开具增值税专用发票,款项尚未收到。(6分)4、7日,销售本公司生产的高档化妆品一批,价款100000元(不含增值税),开具的增值税专用发票上注明的增值税额为13000元,适用的消费税税率为15%,款项已存入银行。该批化妆品成本为40000元。(9分)5、8日,销售材料一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为12000元,增值税税额为1560元,款项已存入银行。该批材料的实际成本为8000元。(6
(二)长江公司为增值税小规模纳税人,发生如下经济业务:(1)购入材料一批,取得的专用发票注明货款是20000元,增值税2600元,款项以银行存款支付,材料已经验收入库(该企业按实际成本计价核算)。(2)销售产品一批,所开具的普通发票中注明货款(含税)20600元,增值税征收率3%,款项已存入银行。(3)月末以银行存款上缴本月增值税。要求:编制该公司的相关会计分录。
6华晨公司本期销售产品一批,所开出的普通发票中注明的货款(含税)为41200元,增值税征收率为3%,款项已存入银行。
6、某企业为增值税小规模纳税人,适用增值税征收率为3%,原材料按实际成本核算。该企业发生经济交易如下:(1)购入原材料一批,取得的专用发票中注明价款30000元,增值税3900元,款项以银行存款支付,材料验收入库。(2)销售产品一批,所开出的普通发票上注明的货款(含税)为51500元,款项已存入银行。(3)用银行存款交纳增值税1500元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
丁企业为增值税小规模纳税人,使用的增值税征收率为3%,原材料按实际成本核算,该企业发生经济交易如下:购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。销售产品一批,开具的增值税普通发票上注明的货款为30900元,款项已存入银行。下列有关丁公司的账务处理正确的有()。
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?