同学你好 很高兴为你解答 对方给你们安装 安装的结果属于你们公司的资产吗?
老师请问,建筑公司,上月有购进劳务发票,前任借:工程施工一劳务500,贷:应付,本月有该项目收入,我结转成本,借:主营成本400,贷:工程施工一劳务400,本期收入只匹配这些成本可以吗多余的下次有收入再结转?分录对吗
#提问#企业是做建筑装饰的,前期有费用是用于工地的比如买的安全帽我做的会计分录是借:工程施工-措施费_安全帽500元,贷:银行存款:500元,现在到月末结转工程项目成本会计分录是借:工程施工-合同成本_项目部500元,贷:工程施工_合同成本-措施费_安全帽500元,这样做对不对,用不用把这笔费用结转到本年利润里面,麻烦老师帮忙解答一下。
老师、收到建筑安装服务发票,我计入:**项目的工程施工下边。图三对不对?图二是之前付钱的分录。但是工程施工是成本类科目,又决定对?应该怎样呢老师
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
这个是我们做的一个项目
项目做完是自己使用 还是给甲方呢?
给甲方的
那就计入工程施工吧