你好,学员,这个不能调整的,计入费用中的

老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师,去年我们有一次费用是冲的个人借款,500元以下没有发票,用的收据,汇算清缴的时候审计把它调整了,并且将其他应收款科目余额增加了,这笔钱人家肯定是不会还了,帐怎么平呢
老师,我们公司22年6月设立,记账公司没有给做任何费用,目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗?因为设立的时候是三个朋友,法人是其中一个,没有实收资本,公户只存过一笔钱,买设备花了,日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了,我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐,然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了,可以吗
老师好,我们是双软第三年企业所得税减半征收12.5计算,但是我们利润在300万内,属于小微企业5计算,应该是根据5享受还是12.5计算?
咨询下:股东名册上面的持股比例和持股金额,是认缴出资还是实缴出资。
老师,您好,请问劳务分包资质的话,一般用于建筑工程分包,我们生产现在也要包出去,对方有劳务分包合同,对方找一批人过来生产,请问这样需要对方提供什么资质吗,并且对方开什么名目的发票
老师,我们进口货物应付账款是美元,后来支付应付账款由于汇率人民币老是有余额怎么处理
企业所得税汇算清缴,业务招待费本年累计为负数,冲减上年计提数据所致,是否应该正常填列呢?
实习律师身申报个税时可以扣除30%的办案费吗?
现在开票,复核人怎么修改
原来是事业单位企业管理,因此执行的是小企业财务制度,用的都是企业科目记账,现在改回事业单位记账科目,要如何相应调整科目
老师,就是那个道路通行费,它也是可以抵扣吗?普票也可以抵扣增值税吗?做进项抵扣?
老师,您好!我们公司有POS收款到账了16125.45元,手续费是千分之3.8,那我应该怎么做账呢