对的,这个是需要拿回来10万的

比如买废钢收到进项发票113万,其中进项税额是13万吧 。但是我们要支付对方公司10%的税费钱,我们是打到对方老板账户里,所以10万要给对方废钢老板。会计的意思是这10万块钱她不好做账,要求10加到这个发票钱里,让对方开123万。如果按照会计的思路,对方是不是要多交税费钱了?
老师你好,我公司是小规模的建筑公司,比如4月份开了300万的发票,对方开进290万的成本票,其中290万里面有占比百分之三十的劳务票。为了不交所得税是不是要拿10万的费用票?
老师,我们单位是建筑劳务公司 小规模的,今年到11月份已经开出去的劳务发票有446万了,他的成本就是个税公司,没有其他的成本,所有老师我想问你一下 这样的情况成本提供到多少,才可以不缴税?
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票或者劳务费专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?还有其他需要交的税钱吗?
工程的组成,别人挂靠我们单位,建筑工程,老板讲的案例,我不太懂这种比例吗 比如:张三挂靠我们公司 100万的工程 要开70万的进项票 13个点的材料票 要开20万的劳务费 10万要交企业所得税 这十万的所得税是税率25%交2.5万,也就是说,100万的工程要交2.5万的企业所得税,这100万里面还要交一个点的附加税,也就是100万要交10万的附加税
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
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是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
公司没有费用票,也没有做过工资,可以做工资冲费用吗?
可以啊,这个是可以的
可是老板娘说劳务发票不是已经有算工资了,工资占比不是超了,我不知道怎么做
冲减的话是没事的
那这样的话做工资单,每个人不超5千的工资单是这样吗
嗯对的,不超过5000元一个人
要是做工资的话那是不是要做个税呀
申报就行,但是不需要交
什么意思?
就是正常申报工资,但是不超过5K没有个税
为了冲费用就申报一个月的个税可以吗
嗯对,这个是可以的