您好,那您申报个人所得税并且汇算清缴前支付,可以抵扣企业所得税

老师,我们是小微企业,小规模纳税人,之前是核定征收,自去年10月份全部改查帐征收,今年所得税汇算清缴,工资未按实发报个税,请问工资能算在汇算清缴里抵扣企业所得税吗?该怎么处理未报个税系统里的部分?
我这有几个问题想请教您一下, 一、乙方(电力安装企业)给甲方开完发票,甲方应该支付给乙方的把农民工工资,打到甲方自己的农民工账户里了,那乙方怎么做账啊? 二、乙方(电力安装企业)增值税按项目既可以简易征收又可以抵扣缴纳吗?简易征收能抵扣进项税吗? 三、企业所得税是2019年5月开始是查证征收的,之前都是核定征收的,但是当地税务局说是从2018年年末就开始查账征收了,但是企业所得税申报表格式是第三季度改成正常25%缴纳了(1-5月的成本大多数是农民工工资,还没有资金打款的流水),这种情况是按税务局说的从19年年初就开始查账征收企业所得税还是从5月以后开始查账征收啊?如果从5月以后开始查账征收,企业所得税汇算清缴又得咋报啊?
你好老师,经过税审2022年后,有部分2021年度未调整事项,建议将21年度实际发生的按税收规定在企业所得税前扣除而未扣除或少扣除的支出,做出专项申报说明后,应追补至2021年度计算扣除,老师我们该怎么操作,专项申报说明是指在汇算清缴中调吗?
老师,一员工,23年应发工资是代缴机构帮忙申报个税,他们可能是按照应发申报,未按实发申报,该员工24年收到了两个月的工资(23年的小部分,在24年发放),这里实际发放的,就没有申报了,如果员工24年离职后在其他公司的收入,那么他收到的我司的未申报工资,在汇算清缴个税的时候,需要怎么处理,不处理会有什么后果?
老师我在2026年3月份申报企业所得税汇算清缴是人员工资是按全部开工资的金额填写的,但实际有一位员工工资那是还有11000元没有开,今天这位员工的工资开了,在自然人电子税务局申报这位员工的工资时出现这样的提醒:删除系统自动生成该文案您只需通过(减除费用扣除确认)是什么意思,我用不用把企业所得税汇算清缴作废在去申报这个
公司购买二手车能低销项吗
老师请问下,供应商向我司申请提前结算货款,未付货款总额:24965.29元 ,现在全部按9.5折结算, 折扣后应付金额:24965.29 × 0.95 = 23717.03 元 请问供应商的收据是按原价的还是折后的。发票金额是原价的。
老师你好,24年12月报的工资个税还能去掉不?这个去掉了怎么做账啊
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出是工资+一次性奖金还是单纯的工资薪金?
老师,赠送的自制产品如何开票呢
老师,我们四月份第一次申报工资,五月份申报完产生的个税,是四月扣除还是在五月份里扣除4月份个税
我前面付了员工工资,借:应付职工薪酬工资100 贷:银行存款80 贷:其他应收款-个税20 实际扣了15 也就是借:应交税费-个税15 贷:银行存款15 我要把之前多扣5元的冲掉,借:管理费用-工资-5红字 贷:其他应收款-个税-5红字 这样对?
老师,A公司租甲的房子作为办公场所,如果A公司不要发票可以吗
内账,之前收客户款的时候记借银行存款1万元,贷预收1万元。当时有赠送的消费卡500元,客户用了300元,但是赠送的部分没有记账。现在客户要退款剩余本金4000元,要从本金扣回300已使用的消费卡(消费的已记账借预收300,贷主营业务收入300),最后实退3700元要怎么处理呢
老师好 请问500以下的未取得发票支出,企业所得税汇算清缴需要纳税调增吗?
已经支付过,只是去年个税系统里未申报
您好,那您更新以前的个人所得税申报记录
可以更新吗?怎么更新?
您好,就是做以前纳税申报表更正,