您好 借:应收票据 11.3 贷:其他业务收入 10 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1.3

企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元。货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺会票一张应编制的会计分录中,可能涉及的应记应贷科目及相应金额是A借记应收票据科目11,700元B,借记应交税费科目1700元,C贷记主营业务收入科目1万元,D贷记应交税费科目1700元。
企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺汇票一张,因变质的会计分录中,可能涉及应借应贷科目的及相应金额是。
企业销售材料一批,价款十万元增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
企业销售材料一批,价款10万元,增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
向丙企业销售一批不需用的原材料,开具的增值税专用发票注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元,收到一张面值为56.5万元、期限为2个月的商业承兑汇票。该批原材料的实际成本为40万元。
老师你好,我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了,做无票收入应该做卖的金额,还得赚的金额
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司