你好,能提供一下具体的题目选项吗
1.A企业销售一批产品给B企业,货已发出,货款20000元,增值税额2600元。双方商定采用商业汇票结算。B企业交给A企业一张不带息3个月到期的商业承兑汇票,面额为22600元。(1)取得商业汇票时:(2)3个月后,应收票据到期,A企业收回款项22600元,存入银行。
企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元。货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺会票一张应编制的会计分录中,可能涉及的应记应贷科目及相应金额是A借记应收票据科目11,700元B,借记应交税费科目1700元,C贷记主营业务收入科目1万元,D贷记应交税费科目1700元。
企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺汇票一张,因变质的会计分录中,可能涉及应借应贷科目的及相应金额是。
企业销售材料一批,价款十万元增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
企业销售材料一批,价款10万元,增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
当月计提社保,支付社保,计提工资 的分录是怎么样的
固定资产如果转成一般纳税人后可以抵扣,但是没有抵扣,现在对外卖,可以享受简易计税吗
印花税是按合同价还是不含税价计算
请问,写记账凭证的时候 写缴纳社保款前要写计提社保款吗?
建筑行业的印花税是按合同价还是不含税价算
老师,你好,法人私人账户转钱进公司账户,用付款申请书写申请付款吗????还是用现金支出凭单写???
老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?
老师抖音平台提现有没有办法可以不用提到对公账户
会计科目,借和贷方向不懂去看哪一课回放
老师 我再问一下 就是之前代账公司做暂估成本 说收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢