你好 借 应收票据 11.3 贷 主营业务收入 10 应交税费-应交增值税-销项税额 1.3

企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元。货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺会票一张应编制的会计分录中,可能涉及的应记应贷科目及相应金额是A借记应收票据科目11,700元B,借记应交税费科目1700元,C贷记主营业务收入科目1万元,D贷记应交税费科目1700元。
企业销售材料一批价款1万元,增值税销项税额1700元货款及相关税费采用商业汇票结算,收到面额11,700元的商业承诺汇票一张,因变质的会计分录中,可能涉及应借应贷科目的及相应金额是。
企业销售材料一批,价款十万元增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
企业销售材料一批,价款10万元,增值税销项税额1.3万元,货款及税金采用商业汇票结算,收到面额11.3万元的商业承兑汇票一张,会计分录
像cip公司销售剩余材料一批,增值税发票上载明价款共七万元,增值税税额为9100元。或说还采用商业承兑汇票结算方式结算,写出相应的会计分录
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!