同学您好 可以的,如果后期销售的产品税率是13%,可以按照10%计算扣除 1、取得一般纳税人开具的增值税发票或海关进口增值税专用缴款书,以票面增值税额为进项税额。 2、取得小规模纳税人开具的增值税专用发票,以增值税专用发票上注明的不含税金额乘以10%为进项税额。 3、取得自开或代开农产品收购发票,以农产品收购发票上注明的金额乘以10%为进项税额。 4、取得自产农产品销售发票,以农产品发票上注明的金额乘以10%为进项税额。
鱼虾海鲜,对方开具了3%的水产品增值税普票,我可以做抵扣吗,对方是小规模纳税人,如果我可以抵扣那么我其他收到专票税额还可以正常抵扣吗还是只能选一种方式?
老师我们是小规模纳税人 向农业生产者收购了一批农产品对方给我们开了专票 我们可以根据专票适用计算抵扣增值税政策吗 抵扣我们的增值税吗
老师我们是小规模纳税人 向农业生产者收购了一批农产品对方给我们开了专票 我们可以根据专票适用计算抵扣增值税政策吗 抵扣我们的增值税吗 对方也是小规模
一般纳税人购买方,收到上游为一般纳税人采用简易计税方法开具的3%增值税专用发票,3%增值税进项税额购买方可以进行抵扣吗?
一般纳税人购进农产品有几种方式计算增值税,如果卖方开了一张3%的专票,买方有办法可以抵扣更多吗
老师,未开票收入上个月缴纳,这个月负数填写,税金会退回吗?
老师 我想问下 资金拆借是什么意思
一个包工头是法人的朋友,平时他用和材料和工费他自己记着,一段时间来报一账,这个要怎么记账?
老师您好,科目余额表账面应交个人所得税贷方有余额是不是不合适
公司印花税计税依据之前一直是所有的进项+销项对应的不含税金额。但是有出差相关的住宿,火车,飞机对应的进项税不含税金额能不能剔除出去,不申报印花税
老师,2024年汇算清缴别人报完了,在哪儿查找打印,我在一户式查询里,怎么找不着呢
下面这个题是交易费用怎么理解呀,它这个提示意思是如果这个交易费用是可直接归属于因为购买、发行或处置相关金融工具而增量的费用。就计入交易费用。后边又对增量费用进行了说明,是想说如果这个增量费用。和企业购买、发行、处置相关金融工具没有关系而发生的费用,那就是单纯的增量费用?有点没汰。理解他这句话。下边儿直接有给了增量费用的解释,上边儿也没看懂
请问老师:银行支出社保费14600,为什么帐要做成25080
老师,我们是维修厂,之前给客户办理一张储值卡,走的预收账款储值卡,现在客户消费了,老板让做成招待费,这个账务怎么处理
老师,我实操外账不行,我在哪可以学啊,去记账公司还是