这个发票是干嘛用的呢?

公司找别人做的设计,对方公司开过来的设计费发票,我们做账会计分录。
和对方公司签的设计合同,对方开的设计服务设计费发票,我公司如何入账
老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
我们是设计公司,有些项目会外包给别的公司来做,我们支付设计费给外包公司,买包公司设计完成之后交给我们,我们再卖给第三方,该如何做帐?
老师,我们是装饰公司。有个装修的单,我们请别人明确设计师做设计方案,这个付给他人的设计费。做什么科目
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
找别人做的施工图设计,提前收到对方开的发票
可以记入到工程施工涉及费里面
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
那计入到工程施工设计费里面,如果没有发票,企业所得税汇算清缴是不是也要调增
对的,肯定也是需要纳税调整的
那工程施工最后要结转到什么科目
你们是施工企业是吗?
是的,就是给别人做施工装饰装修的,
这个最后是需要转到您的主营业务成本里。
对啊老师,那我现在能不能直接计入主营业务成本呢,贷银行存款,
也可以,小公司可以这么做
所以我的主营业务成本大于收入
大鱼于收入的话也没关系,只要是真实的就行。