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老师,我暂估的库存商品多,实际收到的发票少1000,这1000怎么做分录,在20年已经转成本了?

2022-05-16 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 09:33

借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润,这个金额是1000

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借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润,这个金额是1000
2022-05-16
您好,您这个业务是真实的吗?
2022-04-04
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 之前结转的成本准确吗
2022-05-11
您好 请问200也已经对外出售了吗
2022-05-18
当时暂估结转成本,完整的分录怎么做的? 借原材料贷应付账款,借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品做的是这个吗?
2022-05-30
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