你好,先去勾选认证,确认签字,然后在你的开票系统里面上报汇总,然后再去申报增值税。

老师,请问一般纳税人企业,购进的进项发票,有没有规定认证的期限呢?就是开出来多长时间一定要认证了?认证了之后又有规定抵扣期限的吗?
老师我想问一下开发票及发票认证时间有什么规定吗?比如每月报税前开票并认证还是报税后开票并认证?
老师,公司预收房租并当月开全额发票,以后期间每月分期确认房租收入,想问下,每月确认房租收入的凭证,需要附件吗,拿什么做附件呢?
老师,公司预收半年房租并当月开全额发票,以后期间每月分期确认房租收入,想问下,每月确认房租收入的凭证,需要附件吗,拿什么做附件呢?
老师,本月认证的进项比销项多那我在不取消认证多的进项票的基础上 ,我还是想缴一点税 是不是可以做未开票收入,如果报税填未开票发票那里怎么操作呢 ?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
开票呢?有什么规则
你好,只要上报汇总了就可以开发票。
税期内只要上报汇总就可以开发票,如果不再报税,期内随时可以开发票。
月初1号上报汇总,假如10号报了税,那10号前是可以开票的是吗? 报税后至下一个上报汇总前不可以开票?
第一个是正确的,十号之前可以开发票,十号之后也可以开发票的,只要你一号抄报了,税款从一号开始到31号都可以开。