可以的,可以这么做。

老师,情况有点特殊,进项认证的发票,做账和认证不同步。那实际未认证的还有好多金额, 我可以抵扣的是包含两部分,一部分是还没有认证的,另外一部分是认证的进项税额比销项税额大的内部分两部分。我怎么判断到底还有多少未可以认证的进项的金额?
老师我想问一下,6月已认证的发票进项税额比销项税额多了,7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢,现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票,这个凭证又怎么做呢?
老师,本月认证的进项比销项多那我在不取消认证多的进项票的基础上 ,我还是想缴一点税 是不是可以做未开票收入,如果报税填未开票发票那里怎么操作呢 ?
老师,这个月如果我收到了进项发票但是我不想用,可以不做进项税额待认证的分录吗,就直接把发票放在那,现在的进项发票认证是不是没有期限呢,老师
老师,如果本月收到了三张进项发票,但本月未开具销项发票。这三张进项发票未抵扣认证,可以不做账吗?待到什么时候勾选的时候在做账?还是说当月开进来的进项发票,必须当月做账,税费计入应交税费—应交增值税(待认证进项税额)?
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
我该怎么做呢?那个国税系统未开具发票怎么填?
你好,未开具发票附表一里面填写,如果是销售货物的,在第一行13%销售货物。
老师你没有懂我说的意思 原本这个月都开的有销项然后进项比销项多,我也不想取消认证的进项,我想缴一点税,有可以做未开票收入这个办法,那我这个未开票这一栏我该怎么填?这个金额是随便填一个还是在我销项1万把它分开
你好 想要交多少税款,你填写多少就可以的,你自己算一下销售额不就可以了?
你的税率如果是13%,如果你学交100的税款 100+留底)/13%这个就是销售额。
明白了,那老师如何算公司缴纳医保和社保个人部分扣多少钱?
你好,社保基数乘以缴费比例就可以。
这个你不用做的,你在你的申报系统里面,这个申报表里面就有。
老师是不是打开社保申报表 看括号里面个人缴纳的部分加起来?
你好,对的是的,是这么做的。
老师申报表里面是全部社保总人数个人部分缴纳金额,要是在个税系统里面申报个税的时候要填个人扣的部分 那这个社保和医保扣除的金额怎么算呢?
你好,填写个人负担的那一部分。
个人承担的数怎么算?
你好,个人承担的比例乘以缴费基数。