可以的,可以这么做。

老师,你好!我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入,税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入,我需要冲回吗?在纳税申报是怎么体现呢,这个月销项税额-进项税额=-225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
老师我想问一下,6月已认证的发票进项税额比销项税额多了,7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢,现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票,这个凭证又怎么做呢?
老师,本月认证的进项比销项多那我在不取消认证多的进项票的基础上 ,我还是想缴一点税 是不是可以做未开票收入,如果报税填未开票发票那里怎么操作呢 ?
老师,这个月如果我收到了进项发票但是我不想用,可以不做进项税额待认证的分录吗,就直接把发票放在那,现在的进项发票认证是不是没有期限呢,老师
水土保持费收滞纳金吗,相关文件依据是什么
老师,房屋租赁费的发票税收分类编码换了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
你好 以前年度的预收可以转营业外收入吗
现在就业形势怎么样,财务工作好找吗?
老师您好,公司是教育培训咨询的,开进来一张咨询费但是对方是健康管理中心的,这是成本发票还是费用发票
老师,现在河北这边还允许一个地址多个营业执照吗?
建筑单位,跨省业务,企业所得税必须缴纳吗?
请问,委托开发合同中,既包含研发、工艺设计、技术成果交付,也包含样机的交付,这样是可以全额按6%的税率吗?
我该怎么做呢?那个国税系统未开具发票怎么填?
你好,未开具发票附表一里面填写,如果是销售货物的,在第一行13%销售货物。
老师你没有懂我说的意思 原本这个月都开的有销项然后进项比销项多,我也不想取消认证的进项,我想缴一点税,有可以做未开票收入这个办法,那我这个未开票这一栏我该怎么填?这个金额是随便填一个还是在我销项1万把它分开
你好 想要交多少税款,你填写多少就可以的,你自己算一下销售额不就可以了?
你的税率如果是13%,如果你学交100的税款 100+留底)/13%这个就是销售额。
明白了,那老师如何算公司缴纳医保和社保个人部分扣多少钱?
你好,社保基数乘以缴费比例就可以。
这个你不用做的,你在你的申报系统里面,这个申报表里面就有。
老师是不是打开社保申报表 看括号里面个人缴纳的部分加起来?
你好,对的是的,是这么做的。
老师申报表里面是全部社保总人数个人部分缴纳金额,要是在个税系统里面申报个税的时候要填个人扣的部分 那这个社保和医保扣除的金额怎么算呢?
你好,填写个人负担的那一部分。
个人承担的数怎么算?
你好,个人承担的比例乘以缴费基数。