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出口退税,送货单金额和出口结算单金额是等于报关单FOB还是C&F金额?运费由客户承担。客户付款是付运费+FOB金额。账务要怎么处理啊?

2022-05-16 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 13:48

假如以CIF价格成交,并取得了海运费增值税专用发票,账务处理如下:  ①在记出口收入时:  借:应收账款---国外客户或银行存款  贷:主营业务收入-出口收入  贷:其他应付款----海运费(不含进项)  ②-保费  取得的海运费增值税专用发票认证后的账务处理:  借:应交税费-应将增值税(进项税额)  贷:其他应付款-海运费

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假如以CIF价格成交,并取得了海运费增值税专用发票,账务处理如下:  ①在记出口收入时:  借:应收账款---国外客户或银行存款  贷:主营业务收入-出口收入  贷:其他应付款----海运费(不含进项)  ②-保费  取得的海运费增值税专用发票认证后的账务处理:  借:应交税费-应将增值税(进项税额)  贷:其他应付款-海运费
2022-05-16
同学你好 计入代收代付的就行了
2021-07-23
同学你好 你们冲减收入就可以了 这个是冲减收入
2022-03-04
你好,这个是按FOB也就是按20000来确认收入
2025-02-12
同学好,按照5600开具出口形式发票,我们的分录是借银行存款5600*汇率,贷“主营业收入”5600*汇率,
2023-03-22
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