你好!应该填的是30万元的。

老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,汇算清缴后,在2021年可允许弥补的亏损额是90万,2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年),在2022年前三个季度累计亏损额为150万,但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万,那么,2022年累计亏损额为220万-150万=70万,请问老师,①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时,是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税,然后,再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时,再抵扣2021年亏损额90万,最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢?②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时,直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢,这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
各位老师大家好,以前公司的账务是代账公司在代,然后我才看了一下,2023年全年开票总金额为49万元,人有在电子系统里面收入是120万元报的,然后人家的账务里面是71万元,然后最后一个季度开票金额是17万元但是人家报的是39万元,原本是不缴增值税的,后面因为申报的问题,交纳了3990元的增值税,现在这些把账务调回来,在做汇算清缴的时候能退回来吗
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
财务费用-汇兑损益数据,填在所得税年报期间费用表的哪一栏?六、佣金和手续费 二十一、利息收支 二十二、汇兑差额
老师,公司做汇算清缴,有一笔成本没有取得发票,应该填在哪一行哪一列?
研发人员的电子发票,铁路电子客票,怎么在电子税务局发票查询统计-全量发票查询里 查不到了呢,上个月还能查到
纳税调整明细表,中的账载金额例如.运输费是销售费用+管理费用的合计数吗,
老师好 餐饮业 交经营所得税 按多少比例交
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
老师,我问下 基本户转入结算户, 监管户转入基本户 这样不算收入和支出吧 我们公司公账户有:基本户、结算户、监管户
老师您好,个体户查账征收注销的时候,那些应收应付的是不是也要做到营业外收入/支出?
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?求准确会计分录
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
要是我填写30万元的话,那我退税的金额是30万元了,实际,先抵后退的金额,我应该是退70万元才对
好的,那就填写70万元(100-30)。(把缓交的30抵减掉)
是的,填写70万元,出来的金额,才对得上
好的,那就填写70万元。