您好!这个应该按完工百分比来确认未生产完的产品有多少
生产制造企业。有订单才生产,筹备期,接到了一个订单,这个月只能生产一半,月底怎么核算成本?按订单法核算的。我们是把买来的番茄酱加水糖等物料变成番茄沙司。订单法月底不是没有在产品么
生产制造业,采用订单法核算成本。但是本月有两个订单还有部分未生产完。怎么核算出库成本?按已生产的产品核算的出库成本高。
#提问#老师企业按销售订单一批批的生产,产成品怎么核算,原材料按每次生产的领料核算成本吗?那同一产品一个月生产多次怎么核算成本?人工和制造费用怎么核算?
老师你好,按订单生产,我们按订单核算,这算分批法吗?月底有未完工的产品,但是材料已经出库的,月底要怎么结账?
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
您好老师 外贸企业出口免税,不退税产品,不用做退税填报对吧,增值税报表需要怎么处理,怎么填列呢?
老师,您好,我们公司的在建工程还有一些余额,实际该结转的都已经结转完了。有贷方余额,有借方余额,领导说让处理了,这该怎么处理。贷方余额应该是把借方的给结转了。
老师,公司铺面装修,交给一员工去处理,他借了几万元出去,现在报销,只有一张几万元的收据、合同、验收报告以及发票,这样可以吗
请问印花税是怎么算的呢?
老师,我们有个小领导月中给小办公室买了一台空调,开给公司的专票,要到月底才能给他报销,凭证这样编写,您看对吗?不到两千块钱,不入固定资产了。收到专票时~借:管理费用-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款。报销后~借:其他应付款,贷:银行存款~基本户。
老师,建筑工程的印花税按万分之3计算后,还需要减半征收吗?
老师,建筑工程,材料运输的运输费,一般是计入材料成本是吗?但是单独才材料费下设置明细科目核算呢?
我是客户,但是供应商写报价单抬头写我的公司名可以的吗?还是写供应商公司名报价单
老师 电子税务局上可以导出来,其他公司开给我们的电子发票吗?
经营范围只有食品零售,可以开猪肉,粮油发票吗,还是得改农产品啥的
未生产的产品有根据订单要求有准确数,还有6200箱未生产。然后怎么处理?图中是当月已生产的1万多箱的成品出入库成本 剩余未生产的怎么处理?
您好!未生产的不用处理啊。因为你这些成本不需要分配给未生产的那些
那这个月生产的都出库销售了。出库单价高于合同单价。所以考虑是不是因为还有该订单没生产的6200箱没算进去所致 是否需要预估一下下个月生产6200箱的成本然后做账做进去。等下个月准确数字出来再冲销售出库成本?还是如何规范处理?
你好!没有的。跟那个6200个没关系。除非你一次投入了所有的材料
那算该订单的成品出库单价是否是这个月表内的材料费 制造费和人工费合计加上下个月三个成本合计除以这个月产成品数加下个月产成品数合计?这样是不是就是该订单产品出库价了?
你好!是的,就是这样的
那该订单只要没有全部生产完,现在出库的成品单价肯定就不准确? 是否只能等下个月有了准确数据我再冲账或者做凭证调整?只能这样处理么?
你好!你如果想算整体的单价,是要等完工
好的,剩余部分是否能按定额成本估计?如果可以用,和我现在按定单法核算成本有冲突么?
你好!可以先这样暂估