您的月份是指开票日。您的月份是指开票日期还是什么?
老师,我们有一张发票在货物或应税劳务,服务名称那一栏中写写着详情见销售清单,但就是没有销售清单,属于不合格发票,对方也无法补给我们销售清单,那我还能入账吗,可是又有个说法是入账要据实入账,这的确是我们实实在在发生的业务,那如果可以入的话后期有什么调整吗
老师好,最近遇到一个问题,公司在我入职之前,有2张进项发票(应该是购买的)抵扣了,进项税额抵扣了2000多,后来销售方出问题,要我司写情况说明,我之前有份写的太直白了,老板说要写的圆滑点,模棱两可,不要让税务局盯上,会计学堂有模板吗,类似的情况说明,谢谢
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师,销售方把发票的“货物或应税劳务、服务名称”的月份写错了,然后需要写一份说明,请问有没有说明的模板
老师你好,期末留底退税情况说明怎么写?商贸公司,6月份进项发票对方没给开出来,但货物已经到我公司也已经销售了,7月份才给开出,而7月份开的销项少,进项发票票额大,全部认证,以后就没有业务了,想注销公司,
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,您好,我想问下长期应付款到年末未确认融资费用摊销前是先做付款分录,再做摊销吗? 长期应收款涉及的未实现融资收益到年末是先摊销,再做收款分录吗? 为什么呢?
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
三月份的服务费写成是四月份服务费,增值税电子普通发票,金额为五百元左右
您是不是说备注栏写错了?可以重开正确发票。
但是我单位需要对方公司开说明,我现在需要说明的模板
因为对方不给重新开发票了
那您税款实际不少是吧?那您就不用管。
暂时不开发票也行了。
老师,我现在需要的是说明的模板
对方不提供,那没有办法。
所以说对方不提供,那你就先不开发票。
老师,可能我要表达的意思跟你理解的不一样,我们是购买方,销售方给我们的发票明细开错了,我们单位要对方开“开错情况说明”,然后对方要我们给模板,所以想问问老师您有没有模板
没有模板,您就按实际情况写说明就行,给对方,对方就给您开发票。
老师,您看看这样子写可以吗
你好。您好,您前面说您是购买方,那您说您开具的那就不对
购买方是收到的发票。
我们只是出个模板给商家,我们是购买方
是的,。你就出去。退票的原因就行。
你就出具退票的原因。你就出具退票的原因就行。
老师,我把我截图的那个直接发给商家,让商家填完盖章后发给我们,截图的内容可不可以呢
。是你把退票原因说明给对方,对方再开正确发票给你就对了。
你这张发票没退回去,对方给你一张红字发票,再给你一张正确发票,一共两张发票。