你好; 是的。 调整后 就可以 的;但是必须要是真实的; 那么大金额 你先去核对下是不是真实的; 是的话 就 可以调整来 享受优惠政策的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,公司找了事务所给我们做高新申报,然后给我们调整研发费用,调整了190万,如果我们加计扣除的话,是不是可以多扣190万的费用?那这样随意调整的话,税务局会来查吗?
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
您好,老师,我想咨询一下,我们这边请审计给我们公司做23年的审计报告,后期用于高新技术企业,还有研发这些试用,但是审计那边给我们把把有些数做了重分类调整了,调完以后与我们账套的数值不一致了,我们的账套还需要调整吗?我这边没有参与过这方便的业务,
请问老师,我们公司第一季度利润总额20万元,因为我们公司是高新技术企业,第二季度申报企业所得税研发费加计扣除后,企业所得税为0,所以我申报第一记度企业所得税时,想调整一下表,调表不调账,我第一季度不计提企业所得税了,可以吗?
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?