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老师我问一下,如果21年暂估了45万成本票,今年1月收到了发票42万申报21年的年报时,报表应该怎么调增呢

2022-05-16 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 16:36

直接在纳税调整明细表扣除项目其他,填写帐载金额3万。

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快账用户6547 追问 2022-05-16 16:46

那分录怎么做,我当时是借成本45,贷暂估45,现在收到发票借暂估42贷银行,那调增的3月的账应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-05-16 16:54

借应付账款3万贷,利润分配,未分配利润3万

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直接在纳税调整明细表扣除项目其他,填写帐载金额3万。
2022-05-16
你好,这个是虚虚的业务吗?如果是虚增的,借其他应付款贷利润分配。
2022-06-20
你好,这个是虚增的业务吗?当时分录怎么做?
2022-02-19
第一个对的是的,第二个不可以,你收到了发票之后, 第二年在纳税调减。 第三个,实际业务的不需要做账务处理,调增之后还是亏损的,也不需要做账务处理 第四个在纳税调整明细表30里面调增。
2023-05-23
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