借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税

老师,上个月有富余的进项发票,我写的科目是待认证进项税额,这个月需要做账用上,还需要写凭证吗?
老师你好,我想问下,发票上个月拿来认证了放待抵扣进项税额 借方,这个月用来抵扣了该怎么做账呢?
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
上个月因为进项税额较多,做了进项发票转待认证,这个月业务量较大需要认证发票,咋做这个分录
老师你好,上个月做的待认证进项税额,这个月要用这个进项发票怎么做账呢
工程企业里安全工具应该计入什么科目如何核算?
uk税控盘怎么操作已抵扣的发票要红冲,流程
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是可以直接做一笔转过来吧
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