您好,3月工资若4月发,5月申报个人所得税
老师你好,我4月份没有工资的话,那他银行流水明细也没有的话,那我就不用理了,那我5月份的话就有工资了,你看下我这样子做分录对吗?
老师 我所属期4月 报3月的工资 会计说银行流水对不上 等于4月份的账就是3月份的流水(工资) 这个我没理解什么意思
老师,我2月份的工资3月份发,然后我4月份申报个税,这应该是没有问题,对吧?然后4月份申报的时候显示所属期是三月份,对吗?
老师现在是报个税3月,都是3月票据,银行流水也是3月,银行流水都是付的2月工资,我报2月个税安2月工资表报了,老板把3月工资表做了发我了,但是4月这个月要增加3人社保,这个月个税怎么处理???
老师,个税申报按发放的次月,我3月份在甲公司任职,4月份在乙公司入职要在6月份报5月份所属期实际发放4月份工资,这样我在乙公司个税工资5月份所属期到12月份所属期不等于乙公司企税计提工资4-12月份所属期,少了一个月的,有问题吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我是像老师这样说的操作的 会计说银行流水对不上 等于4月份的账就是3月份的流水(工资) 这个我没理解什么意思
您好,应当是4月发3月计提的工资