你好,同学 按照实际30513.62元计提,分摊的正常分摊 发放做 借应付职工薪酬 贷银行存款

老师想咨询一下这个每个月计提的社保和工资,是计提个人部分,还是公司部分,还有如果我们4月份发放3月份工资,那么4月份应该计提哪个月份的社保呢?
请问老师,我们给一个员工发放工资,比如6月份一次性发放了前面3、4、5月的工资,每月2000元,申报个税的时候应该分开计算到3、4、5月每月2000元还是直接全部在6月合计6000元申报呢?
建筑行业,一个建造师每年费用18000元/年,每月分摊1500元,我在3月份账里与工资表里才计提这个建造师费用3个月工资1500*3=4500+个人承担的社保422=4922元,刚刚领导让我把3月份工资发了,把这个建造师费用18000元一次发给他,请问我这账该怎么做?能一次发18000元吗?
3月份计提工资30513.62元,3月份申报个税也是30513.62元。4月份发放3月份工资把一个建造师的的一年费用18000元全部一次性发放了,还有一个建造师的费用每月在分摊,截止3月份累计分摊的工资6000元这个人的4月份发放3月份的工资并未发放,3月份工资表计提数是30513.62,实放工资应该是28062元,但银行流水发的是35562,这个会计分录应该怎写?
一个员工一年的建造师费用18000元,我把他分摊到每个月工资表当中1500元,已经分摊到3月份了,分摊金额为4500元,但4月份发放3月份工资时公司说一次性发给他18000元,问:工资表是不是按分摊的来做,提前全额多发的部分应该怎么账务处理?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
其他员工都正常去做的,主要是两个建造师一个是18000元/年,1-3月共分摊了4500,但4月份发放了这个建造师一次发了,计提的少,发的多,这个账务处理是怎样的?还有一个建造师是24000元/年,1-3月共分摊了6000,这个暂时没发放,我在4月份发放3月份的工资时,这个未发的工资账务处理上要不要体现未发这个人的工资?
要是两个建造师一个是18000元/年,1-3月共分摊了4500,但4月份发放了这个建造师一次发了,计提的少,发的多,这个账务处理是怎样的? 按照差额直接补提就可以的
也就是说在4-12月份的工资表继续补分摊与计提,是吗?
是的,同学,是这样的
还有一个建造师的的费用在3月份工资表一次分摊补计提了6000元,但在4月份发放3月份工资时这个建造师费用没有发放,也不确定哪个月发放,问:我4月份发放3月份工资这笔分录要不要体现这个未发放的这个建造师的6000元?
问:我4月份发放3月份工资这笔分录要不要体现这个未发放的这个建造师的6000元? 工资表不用体现,没有发放,账面有个余额,未来发放,冲减余额
你的意思是:发放3月份工资这笔分录不用体现这未发放的这个建造师的6000元,中吗?按实际发放的做会计分录,是吗?
你的意思是:发放3月份工资这笔分录不用体现这未发放的这个建造师的6000元,中吗?按实际发放的做会计分录,是吗? 是的,同学