你好, 具体的什么服务

老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
请问印花税法有规定服务协议按照实际发生的万分之三交印花税吗
请问印花税:我们和A公司有交易往来,是按照给他开票的金额来计算吗?我们交万分之三,开票金额*万分之三?这样计算吗
请问印花税是按照购销合同的万分之三纳税,如果我企业签订的是框架合同,合同中表明按照每月实际订单量发货和付款,合同中没有价款。那我还需要交印花税么?
老师请问下,这个月收到了100万的实收资本,是不是要交印花税呀,是按照100万*万分之三来交吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我们是保险行业和对方合作,让对方购买一个惠民包,这个里面包括药店优惠劵,看眼睛的,体检的
对方怎么给你开发票的,体检服务吗?如果是的话,这个不需要缴纳的。
我们给对方开票
应该是其他保险服务
你好,不是财产保险的,不用填写
那也算我们提供了服务给他们啊,是不应该交购销合同的印花税
你好,购销合同这个是销售产品的。