借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师您好,请问年末增值税进项税大于销项税额还要结转吗,如果要结转怎么做分录?
请问老师,结转增值税进项税和销项税最规范的分录怎么做?如果还有进账税额转出,要转去哪里呢?
关于增值税的问题,销项税10.5进项税8 做账的时候,结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额,我该怎么做,把销项和进项给做平,分录该怎么做
老师,年底结转增值税的分录怎么写,还有进项税额转出有贷方余额360,需要转哪里去。
老师好!请问本月进项税额大于销项税额,准备留到下个月抵税,请问这部分进项税额需要做分录记账吗,如果用,用什么分录?还是结转后一直在转出未交增值税余额里?
辞退员工离职补偿平均工资看近十二个月的应发工资合计除以12还是看实发工资合计除以12,包括个人承担的社保公积金 个税吗
老师,汇算清缴调整了业务招待费和福利服,我会计分录需要录分录吗?如果需要怎么录
电商公司只报了7至9月的收入,之前都是0申报的补开7月之前的进项发票可以吗
老师,我想问哈退役军人的减免每年抵减9000,是指减免增值税,不够减,再去减附加税吗?
公司出售了一批固定资产,有一些是已计提折旧完的了,有一些还没有,取得收入走的私账,这部分主要怎么账务处理和税务申报
老师个人去大厅开代开具植物油发票一次性开6.5万需要缴纳税款吗?
你好老师个体户经营超市领用商品是自己用看见科目怎么做
公司给公司开具租赁发票,一个季度超过30万,有减征政策吗?
这是什么意思,具体要怎么操作呢
辞退员工离职补偿平均工资看近十二个月的应发工资合计除以12还是看实发工资合计除以12
如果有应交税费-应交增值税-已交税金,这个科目要怎么结转呢?
这个是当月缴纳当月的增值税,你们有吗?
因为交接过来的期初有这个科目,实际上是他们用错科目了,应该用应交税费-未交增值税,期初有这个科目,那我把应交税费-应交增值税-已交税费转入“应交税费-未交增值税”这个科目可以吗?
如果确实有当月缴纳当月的增值税,那“应交税费-应交增值税-已交税费”是不是也要结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”这个科目上吗?
借未交增值税 贷已交税金 做这个结转
收到,谢谢老师
是转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”还是“应交税费-未交增值税”呢?
结转到未交增值税
收到,辛苦你啦老师
不用客气 工作愉快