借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师您好,请问年末增值税进项税大于销项税额还要结转吗,如果要结转怎么做分录?
请问老师,结转增值税进项税和销项税最规范的分录怎么做?如果还有进账税额转出,要转去哪里呢?
关于增值税的问题,销项税10.5进项税8 做账的时候,结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额,我该怎么做,把销项和进项给做平,分录该怎么做
老师,年底结转增值税的分录怎么写,还有进项税额转出有贷方余额360,需要转哪里去。
老师好!请问本月进项税额大于销项税额,准备留到下个月抵税,请问这部分进项税额需要做分录记账吗,如果用,用什么分录?还是结转后一直在转出未交增值税余额里?
老师好,公司购入半自动焊锡机1900一台,可以不计入固定资产吧?
会计学堂的网址是多少
请问老师,增值税法有没有关于小规模纳税人,人力资源差额怎么开票的文件
请问一下,一张蓝字发票,两次冲红,需要如何调整?就是多冲了一次,谢谢了
老师,总公司向直属库以固定资产投资入股9万多,直属库需要缴纳印花税吗?以什么名义缴纳,税率是多少?
印花税:动产买卖合同不(不包括个人书里的动产买卖合同)中的个人是否包括个体工商户?
供应商开票发票少开了4角,我们怎么做账
老师,我们租了一个商铺,房东是开发商,他们不给开发票,现在税务找我们交房产税,我们能申报房产税吗
老师,2024年年底的工资及奖金是在25年发放的吧,个税已在2024年12月申报,有个问题就是导致我2025年申报数据与账载实发累计数金额出入有点大,我需要去修改个税申报吗?问题是2024年个税汇算清缴都做完了,有必要去更改吗
老师您好,如果纳税不需要调整A105050表直接保存就行吗,还需要填数吗
如果有应交税费-应交增值税-已交税金,这个科目要怎么结转呢?
这个是当月缴纳当月的增值税,你们有吗?
因为交接过来的期初有这个科目,实际上是他们用错科目了,应该用应交税费-未交增值税,期初有这个科目,那我把应交税费-应交增值税-已交税费转入“应交税费-未交增值税”这个科目可以吗?
如果确实有当月缴纳当月的增值税,那“应交税费-应交增值税-已交税费”是不是也要结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”这个科目上吗?
借未交增值税 贷已交税金 做这个结转
收到,谢谢老师
是转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”还是“应交税费-未交增值税”呢?
结转到未交增值税
收到,辛苦你啦老师
不用客气 工作愉快