你好; 1. 是的。 你21年做了成本费用的暂估没有 ?
老师,我月末想要把账做成不亏损,有点赢利,但那些费用确实发生过,也通过对公账户转出去了,所以我现在想我的招待费多了十多万,想做个调整,然后今年就不会亏损了,但我要怎么做分录,本来想借末分配利润贷销售费用-业务招待费来减少,但发现这个分录不寻,费用减少,末分配利润不应该增加吗,这个分录还减少了,老师,这个分录应怎么做
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师,我们现在有21年的一些发票,如果在5月底之前入账可以吗?是不是又增加了费用减少了利润呢?但是我们现在不属于小微企业了,不想亏损那么多,又想成为小微,怎么做比较好呢
老师好!21年审计报告出来后加多了一笔无票收入且增值税未申报,但汇算清缴申报了,请问现在改汇算清缴把这笔收入去掉,那利润少了企业所得税也少了,又不想退税请问加多一笔什么费用或成本比较合适呢,没有当时的发票了。
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师,21年没有做暂估,都是一些费用类发票
你好; 没有做的话; 你跨年 了 在22年补做 走以前年度损益调整科目处理的
老师,是不是在今年5月底之前都可以入账,过了5月份就不能入了是吗?
你好; 是的。比如你21年的 成本费用 ; 你21年暂估做账了。 你22年5月底之前收到发票都可以税前扣除的
老师,我现在年报和汇算清缴已经做完了,对于21年的这部分费用发票怎么办呢?
你好 ; 那你就补做到22年 ; 借以前年度损益调整贷银行存款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
好的,谢谢老师,是不是每年过了5月底就不是把去年的费用入账了呢
你好; 看你们自己单位了。 跨年费用 也可以补做的; 只是到时要去改 当年年报
老师,像今年我们年报和汇算清缴已经申报了,要是还把去年的费用入账,也要改年报吗?
你好 ; 可以的。 可以申请修改年报;税前扣除的