没有应预付账款的话,就进入到应付账款。
12月份的费用,没有给对方付款,但是发票已经取得,可以先入账,挂入应付账款可以吗?那么凭证后面该付什么附件呢?
老师 请问支付的费用,还没有取得发票可以挂借方:应付账款?
老师 小规模纳税人,支付的费用没有发票,挂应付账款借方可以?
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
老师好,请问公司账户支付了一笔费用,但是没有办法取得发票,挂了挺久的,请问我要怎么处理?借:营业外支出 贷:其他应付款-某某,可以吗
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
如果汇算清缴前 取得发票是不是 直接冲应付账款就行?
对的时候冲减应付账款就行。
如果汇算清缴后才取得发票又咋做?
你就记入到费用,汇算清缴取得发票直接附在后面就行
那我汇算清缴还要调增?
没有发票需要纳税调整
老师 那我汇算后又取得发票了, 又咋做?
在下次汇算清缴的时候纳税调减
哦哦 税务上纳税调减了,那账务咋处理?
账上不需要再处理了