你好!先确定期初,确定4月份的期初之后,发生在4月的业务就直接做会计分录,期初可以通过盘点企业资产和供应商、客户对账得到期初数据
老师,我想请问一下你,就是我在建账套的时候本来是要从五月份起用的,结果我就建在了四月份启用,然后现在我要输,五月份的凭证我怎么也输不进去,怎么说他都是在四月份的,我现在怎么办呢?可以修改日期吗?还是要怎么弄呢?
老师好,请问我们公司2020年成立的,2020年11月12月银行已经有收支业务,但是没有做账,2021年才建账,请问去年11月12月份账务我们该怎么处理呢?
老师好,请问公司11月份有一笔帐有错误,但是会计入账了,也结账了,到12月份该怎么处理
老师你好,我们要在银行贷款,银行看了我们的账套,我们以前没有账套,从21年四月份才开始建的账,可是银行要连续三年的年终报表,怎么办呢
老师你好,我是四月份新建的账套,当时建账套时没有录取上年年末的数据,直接用四月出的期初数当的年初数,那我1到3月份的收入怎么往账上补呢,想把这部分收入补到年底
老师,想咨询一下,以前建账时候把实收资本挂在法人名下了,就是其他应收款有500万,然后现在要进行股权转让,这个其他应收款调到哪里去合适呢,不调就挨交股权转让印花税
这个季报填的对不对呢?
老师,我们抖音店铺有收入?部分不开票,我要怎么做账
老师我算出利润表中的本年累计利润总额319635.1*0.05减去已经交了第一季度的所得税金额9165.54=6816.22第二季度的应交所得税,怎么我在填完企业所得税申报表时,系统自动带出我应该缴纳的企业所得税是5148.42,这个怎么办?按系统的来吗,数据填的都没有错,就是跟我手动算的金额不一样,怎么办啊
老师,我2023年借:管理费用行-租金20000 贷:应付账款-某公司20000,2024年1月已经缴租金我借:管理费用-租金 贷:银行存款 现在还有应付账款挂账上,我怎么弄掉了呢?
公司注册地在厦门,实际经营办公地在杭州,缴纳社保的话是根据实际经营地缴纳社保抬头是吗
你好老师个体户经营超市客人投诉赔偿客人600元会计分录怎么做
劳务人员个税产生年度汇算清缴企业也要通知他们吗
老师 台湾给我们汇了一部分钱买材料。29万。但是不想超过每个月十万的收入想不交那个城建税。 我们可以先开13万那种吗。后面的下个月开。 这个怎么记账呢
本公司食品商贸公司,给一家客户开了一张11979.49元专票,对方公司现在倒闭,协商付款如下,用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款,香烟无发票,剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢?!谢谢!
老师好,没有期初数据,因为是新成立的企业,四月份也没有业务,只有一个银行流水,是银行开户的费用,应该怎么做账?
你好!那你4月份就可以先做这笔银行开户的费用 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
老师,还有法人现金存入的钱,他写的货款,实际是投资款,因为写错用途5月份又退回,重新打的款,4月应该怎样处理?
你好! 会计分录: 借:银行存款 贷:预收账款-货款 5月退回 借:预收账款-货款 贷:银行存款
老师,那我这些业务可以放在五月一起做吗?五月一起报税,四月零申报,这样可以吗?
你好!可以放在5月做
老师,因为公司是三月份注册的,四月份就得建账,那我这些业务放在五月份做,我四月份就直接结账,什么也不做就可以是吗?
你好!小规模可以这样操作
好的,谢谢老师!
好滴!同学继续加油啊!