同学你好 这个是正确的
我们公司是新设企业,3月份第一次出报表,我把所有费用放长期待摊费用,那什么时候再转入管理费用呢,比如四月的报表,还放长期待摊费用吗
老师,我们是一家新设企业,第一个月出报表我所有的费用放进长期待摊费用,公司现在还没有产生利润,我是等有利润了再转入费用,还是五年分摊,哪种方式好,还有我出第二个月报表,再发生的费用是放长期待费用还是可以进管理费用
老师,长期待摊费用可以三个月一起分摊吗?因为这次上海疫情,财务进项票资料都没有带回家做账,现在费用我都放在长期待摊费用,进项还没有入账,本来想分摊,一想进项票没入账的话长期待摊费用是不准的,不能入管理销售费用,想下个月拿到进项发票一起分摊,这样就是下个月分摊两个月内容,可以吗
老师我们是一家新企业,三月份第一次做账,所有费用进长期待摊费用,现在四月份需要摊销,我是按照/3/12吗也就是三年,每年12个月,因为我是从三月开始做账不是一月,我不能确定,所以问一下
老师我们是新设公司,三月第一次出报表,费用都放长期待摊费用,现在出四月报表,分摊长期待摊费用是/3/12吗?因为不是从一月份做账的,是从三月份,三年12个月这样对吗
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
那老师摊销是都进管理费用呢,还是要根据性质入管理,销售,财务费用
同学你好 根据性质计入就可以
老师我们长期待摊费用还有一笔财务费用是负的,因为一季度有利息收入,也进财务费用负数吗
同学你好 对的 进财务费用负数
老师如果我没按性质,全部放管理费用开办费可否
同学你好 可以的 计入管理费用开办费也可以