你好,,这个是不需要账务处理的。

因上年业务招待费年度汇算清缴时调增了860元,今年的汇算清缴和财务报表或做帐时要怎么处理。
老师,汇算清缴招待费调增缴费帐务如何处理
老师,汇算清缴,业务招待费调增了300多,那我账务应该怎么处理
老师,请问下汇算清缴业务招待费调增缴纳所得税怎么做帐
老师,业务招待费计入工程施工,次年汇算清缴的时候如何调增
那银行帐户已扣款了
,您银行账户扣款了,扣的是所得税吧。
所得税的凭证是,借利润分配未分配利润 贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷银行存款。这是跨年的话,做账是这样的。