20年计提的减值损失,21年不会体现在利润表上啊
你好老师,请问2020年汇算清缴的企业所得税补缴了2019年企业所得税2000元,但是我们是小企业会计准则,这2000元计入了2020年的费用,这样的话是否2021年做2020年汇算清缴时候需要调增2000元?
老师你好,2020年的会计做一笔资产减值损失,然后结转了,2020年企业所得税汇算清缴应该调增这笔数,接下来2021年不做任何处理,我做企业所得税汇算清缴还要继续调增这笔数吗?
老师你好,咨询一下我收到一笔违约金需要交增值税吗?然后做企业所得税汇算清缴时应该调增还是调减呢
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
是的,我们接下来还要处理这笔数吗?老师,还有个问题,我们是饭堂,在年终结数的时候发现预收饭卡充值款在借方了,也不知道是少收了谁的钱,审计帮我调到营业外支出去了,这笔营业外支出可以税前扣除吗
这个可以税前扣除的
老师,还有清点很多年钱的应付账款,在职同事也确认了,应付账款最后在借方,只能做营业外支出了,这个也可以税前扣除吗
是的,也是可以税前扣除的
很多年前,打错字
是的,现在处理可以税前扣除的
老师你好,还有个问题,就是以前年度计提的资产减值损失后续怎样处理呢?
你是什么资产损失
计提应收账款和其他应收款坏账准备
如果计提的准备。后续款项收回来了,就可以冲减计提的坏账准备的
这个坏账准备是根据应收账款余额来计提的,怎样判定有没有收完呢?
那你每年根据应收账款的余额测算坏账准备余额,然后根据已有余额,是补计提还是冲回
老师,以前年度计提的资产减值损失都做结转了,做汇算清缴时也调增了,如果我今年再直接红冲去年的凭证也可以吗?会有什么影响吗?
是的,今年坏账准备余额少了,就是反冲