你好,同学 1借,原材料70 应交税费~增值税进项9.1 贷,应付票据79.1

董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
2借,长期股权投资56.5 贷,其他业务收入50 应交税费~增值税销项6.5 借,其他业务成本50 贷,原材料50
3借,应收账款30*1.13 贷,主营业务收入30 应交税费~增值税销项30*0.13 借,主营业务成本20 贷,库存商品20
4借,在建工程20 贷,原材料20 借,管理费用9.04 贷,原材料8 应交税费~增值税进项税额1.04
6借,应交税费~增值税(已交税金)3 贷,银行存款3
本月应交增值税=6.5+30*0.13+1.04-9.1-3=-0.66,多交增值税0.66 借,应交税费~未交增值税0.66 贷,应交税费~增值税(转出多交增值税)0.66
更正一下, 本月应交增值税=6.5+30*0.13+1.04-9.1-3-6=-6.66,多交增值税6.66 借,应交税费~未交增值税6.66 贷,应交税费~增值税(转出多交增值税)6.66