您好 没有勾选进项,也没销售收入,是增值税都是0申报就可以了
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
这个月我没有销售,是不是就不用勾选进项,增值税零申报可以吗
老师,我这个月没没有勾选进项,也没销售收入,是否增值税都是0申报就可以了
一般纳税人公司,刚开业,有进项发票进来,我按月份入账了,没有销售收入就没有在系统抵扣,8月份有销售收入了,我是不是只需要做勾选抵扣就可以了?还是没收入进项就不入账也不勾选抵扣?哪个正确?
一般纳税人公司,上个月没有开出销售发票,那本月是不是不用进项勾选?可以0申报增值税吗?
哪些假期是带全薪不扣款的
小规模纳税人,目前一批存货,这批存货无法取得成本票,卖出去需要开票,请问有什么方式可以让这批无票的存货在税务上合规入账?
出口退税业务,退税勾选的意思是什么,怎么操作
老师,您好!我们用柠檬云软件?5月外帐从记帐公司拿回来了,科目余额表也录完了,但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致?在哪修改?
我们是4s店企业,比如客户来买车了,给客户开票130000元,客户贷款分期124000元,实际收到分期款120000元,剩下4000元厂家给贴息,厂家app下单1212元,又转账给企业4788元,厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款,分录应该是借:银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷:主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊,举例说明,企业再购车时候,按照扣除厂家贴息和客户系统下单,和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票,怎样做啊,比如厂家车原价10万,扣除各种返利,置换补贴,厂家贴息,客户系统下单后的金额1万,开9万的库存商品发票,企业并按照9万付款,怎样入账?
老师,25年附加税的优惠政策能发下吗?
咨询下:轻松过关 2025 一二三四 那版是真题?
您好,小规模:销售自己使用过的设备,2023-2027 年按 3% 征收率减按 1% 征收,月销未超 10 万(季未超 30 万)免征;销售非自用二手机(旧货)通常按 3% 减按 2%,符合月销 10 万(季 30 万)标准也可免征。 老师怎么区分自用和非自用
老师在咨询一下哈,免税进项税额抵扣了,5月份增值税报表还留底了,那怎么解决呢,账可以调,增值税报表怎么办
二手车经销企业:2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,销售收购的二手车减按 0.5% 征收,无特定免税额度,需按规定缴纳。 老师这部分有减半政策吗
那些表就打开点击一下就可以了对吗,今天是这个月最后申报日对吗
我还 没到税务局增加开服务费的税种,是不是就不能做服务费收入
那些表就打开点击一下保存就可以 5月申报到19号
明天还可以申报
一、3月、7月、8月、11月、12月申报纳税期限分别截至当月15日。 二、1月1日至3日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月19日。 三、2月1日至6日放假6天,2月申报纳税期限顺延至2月23日。 四、4月3日至5日放假3天,4月申报纳税期限顺延至4月20日。 五、5月1日至4日放假4天,5月申报纳税期限顺延至5月19日。 六、6月3日至5日放假3天,6月申报纳税期限顺延至6月20日。 七、9月10日至12日放假3天,9月申报纳税期限顺延至9月20日。 八、10月1日至7日放假7天,10月申报纳税期限顺延至10月25日。 是的 明天还可以申报
我还 没到税务局增加开服务费的税种,是不是就不能做服务费收入
服务费不是缴纳增值税么? 您税务核定的时候没有增值税?
有增值税,我看只有税率13%的,没有6%的
那您申报表里面6%税率栏次是灰色的吗
能看到吗
这个是税种核定的 看下附表一里面6%税率栏次
老师,我每月是否是根据销项税额比如1000,我最好也勾选1000的进项。
每月勾选多少进项,依据销项来定吗
我进项有很多没抵扣,我拿了新的的进项要怎么处理?
每月勾选多少进项,依据销项来定