你好 不在预缴申报表里面填写 这个是异地预缴的 你去找增值税及附加税申报表 在这个里面0申报

建筑服务,销售不动产,出租不动产必须至少有一行填写数据,请问这个需要如何填写呢?一般企业增值税零申报的情况
老师,你好,我们小规模租赁行业,季度申报增值税,有个减免申报表,其中 红色圈起来的需要填写吗?第二张图片,服务不动产扣除项目,是什么情况下才需要填写数据?
老师,请问一下一般纳税人增值税申报表(三)服务不动产,这个表是填写什么数据呢?我们又9%的不动产租赁,我点进去填写的时候系统自动带出来了一个数据,其他还需要填写吗?
老师公司有商铺出租,选择“从价计征”申报了1.2%的时候,这些租金收入没有开票。还要在“本期销售情况明细”表填写:5%征收率的服务、不动产和无形资产的数据吗??在增收一次5%的税??我印象中是选择一种征收方式就行的了。是不是我记错了??
下列情形中,需要预缴或先行缴纳增值税的有( )。 A.一般纳税人转让异地的不动产 B.辅导期一般纳税人增购发票 C.一般纳税人跨地级市提供建筑服务 D.房地产开发企业中的一般纳税人采用预收款方式销售自行开发的房地产项目 E.一般纳税人转让大型机械设备 【正确答案】ABCD 老师:为何B是对的?辅导期难道还必须先预缴?不应该是有数量 限额
做牙齿类的医疗器械公司业务少注册资金能从300万元减资到1万元吗?有啥影响
25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
国企做预算需要什么?有哪些具体步骤
做牙齿的小规模纳税人公司,业务很少,想减资到1万元可以吗
老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
老师,科技型企业有什么优惠政策吗,账务有什么需要特别注意的吗?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
个税上的本年累计数,应该和汇算清缴哪个数保持一致?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
增值税零申报为啥会让我填写建筑服务,销售不动产,出租不动产必须至少有一项填写数据呢?
为啥我的增值税只有一个预缴申报
你是不是小规模 按季度申报
嗯对,上个月才做的税务登记,需要第三个月才能操作?
七月份才申报的 现在I不申报
然后企业所得税也申报不了
季度才申报的 你看你税种认定
是选择这一项的嘛
今年成立的不申报 你看那都是去年的
21年注册成立的公司,税务登记是上个月才在税务局登记的,这个不用申报?
是啊 不需要申报的
请问企业增值税要在七月份申报就行了是吧,然后所得税要到啥时候申报了呀?
增值税所得税都是按季度申报 七月份
收到,感谢老师
不用客气 工作愉快