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老师异地预缴纳增值税分录 缴纳时:应交税费~预缴增值税 贷:库存现金 申报时:应交税费~未交增值税 贷:应交税费~预缴增值税 对吗?

2022-05-18 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 20:53

你好,是用预缴增值税,抵扣 了应交增值税吗? 

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快账用户2913 追问 2022-05-18 20:56

本月就这一笔业务老师,没有别的进项和销账

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齐红老师 解答 2022-05-18 20:57

你好,本月就这一笔业务,那分录只需要这样啊 借:应交税费—应交增值税(已交税金), 贷:银行存款

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快账用户2913 追问 2022-05-18 20:59

那预缴附加税和印花税分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-05-18 21:00

你好 借:税金及附加—印花税 应交税费—附加税 贷:银行存款

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快账用户2913 追问 2022-05-18 21:01

没有了吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 21:01

你好,预缴税款的时候,只需要这样做分录 暂时不需要做计提分录啊 

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快账用户2913 追问 2022-05-18 21:02

月底呢?还需要做计提分录吗

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齐红老师 解答 2022-05-18 21:02

你好,有产生附加税应纳税额吗? 

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你好,是用预缴增值税,抵扣 了应交增值税吗? 
2022-05-18
您好 请问销项跟进项税额差额是多少
2021-06-30
 你好;     是的;    就是这样来做账的  
2022-09-13
一、预缴增值税时,分录是: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 二、结转时,分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:预交税费——预交增值税 三、计提时,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 销项税额月末结转至应交税费——应交增值税(转出未交增值税),再结转至应交税费——未交增值税科目。
2021-08-01
同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
2021-03-29
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