你好,没有统一的规则,通常是按对税负率的控制来决定认证多少进项发票

老师公司这个月取得的进项发票,如果不用抵扣的话,可以先不认证,需要用的时候在认证不呢,有什么影响没有
老师,认证发票有什么规则吗?可以按照金额去认证,不用管是什么时候的发票吧?
公司符合加计扣除项目。这个加计扣除是不管认证的进项发票是什么内容。按那个认证的进项税额再多可以抵扣10点是吧
老师,咨询一下,为什么给在一般纳税人报税的时候,比如说有3份进项税额可以认证,但是直播课宋老师说如果你想认证两份也可以?进项税额不是发生在本月吗?怎么报税的时候可以不用全部认证完?为什么?
老师,您好,请问认证10月份发票是什么时候可以开始认证?
老师,电子税局能留我的电话身份信息留成其他人的吗?
老师,一季度的增值税忘记结转那个普票税金那部分,现在应该怎么处理比较合适呢?
老师,我填完汇算清缴的表了,现在就是开业前期,然后嗯,自己采购的一些商品没有发票的占大部分。和其他一些业务加起来一共有十几万没有发票。 这样我把这个数填在调整行里面的话,就需要补缴2万多的税。 缴这么多的税的话,老板肯定是接受不了,这种情况的话,我需要怎么做呀?
公司给挂靠证件的人员发了钱,但是无法申报个税,可以直接转入成本费用,汇算调增吗?这样有什么风险
现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”累计期末数和本月期末数不一致是什么原因
公司有利润的话,怎么给法人分配,会计分录怎么做?怎么交个人所得税?
老师,合并报表的题不会判断它问的是调整还是抵损益,怎么区分?
老师 我是个销售门窗的公司 我的人员工资能直接算到营业成本里面去吗?借:主营业务成本,贷应付职工薪酬-人员工资,这样可以吗?
老师,从哪查社保缴费明细呢?
酒店企业,开了3%的租赁费,房租费,超了30万是不是也是按3%交增值税才对的,然后其余的开的酒店服务费的普票还是按1%交税,是这样核算增值税么?
因为我们之前是亏损,有很多进项票,所以没有缴纳过增值税,一直都是有留底
(是针对这个回复有什么疑问吗)
税负率是当期缴纳税额除以当期不含税收入,税额为零,税负率是不是零?
你好,是的,是这样的
那平时税负率就是零,是不是每次认证的进项税额都大于销项税额,所以才不缴纳税,这样风险是不是很大,但是我们确实有进有出,就不交税了
你好,长期不纳税,是有很大风险的