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老师,我们是销售方,4月份专票第一联我们会计做账了,2.3联拿回来了,对方没有抵扣,请问,如何红冲发票呢?不会,是uk,我不会具体的操作步骤

2022-05-19 07:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 08:24

作为购买方,没抵扣发票,直接把发票退回就可以不用别的操作 抵扣了发票,只需要提供红字信息表就可以 然后销售方开具红字发票后把红字发票抵扣联跟发票联给购买方记账

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作为购买方,没抵扣发票,直接把发票退回就可以不用别的操作 抵扣了发票,只需要提供红字信息表就可以 然后销售方开具红字发票后把红字发票抵扣联跟发票联给购买方记账
2022-05-19
你好,也就是这个发票购买方已经认证了是吗?那你的发票不用收回来的,让购买房给你开红色信息表,然后你们开红字发票就可以 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-05-18
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
2021-12-23
你好 意思购买方已经认证了 那你就让购买方开红字信息表 你开红字发票 到时你把红字发票的对应两个联次给购买方红冲就行了。 就不退你原发票联次了
2020-08-21
同学你好 正常应是不能红冲的;建议咨询下当地税务;
2021-12-28
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