你好 冲原来计提 和交税分录

老师麻烦问下,我三月份的主营业务收入填写错误,多交了增值税,申请了退税,这个退回来税金的怎么入账
老师麻烦问下,我三月份的主营业务收入填写错误,多交了增值税,申请了退税,这个退回来税金的怎么入账,麻烦老师给出下会计分录,感觉我做的一正一付有点矛盾呢
老师,您好,我们公司去年填写第三季度利润表时填写有误,本来利润为负,填为正数了,多缴纳了企业所得税,汇算清缴填完后,是走汇算清缴结算多缴退抵税这个流程吗?怎么税务局给我退回,说让走误收多缴退抵税申请退税呀?
请问2月份交的海关增值税,海关发票也已经抵扣了,4月份税款又退回来了,请问账务上怎么处理?申报表上怎么填写这笔已抵扣又退回的税款?
老师,我昨天问的问题没问完的,还麻烦你帮我解答一下哦 1.是不是进项需要转出的都是不正常的情况,一般不计入主营业务成本的?你遇到过进项转出转到库存商品,再结转到主营业务成本的吗? 2.老师,我还遇到一个问题,进项留底税额退税,税局给退了又收回,我是做分录:借:应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷:银行存款 ,又有误征退税,看差额正好是上月未交增值税贷方金额,意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的,缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税,这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢?
残保金人数指的是交社保人数吗?
老师,中国出口爱尔兰税率多少在哪查询?
您好,老师,请问如果客户来公司,购买便当餐费,请问入什么明细费用?谢谢
老师,我们单位执行的小企业会计准则,单位去年调整了几笔分录,都是前几年的,都是红冲之前的管理费用然后转到研发支出-资本化支出里,在2025年8月进行了调整,今年汇算清缴该怎么做呢老师
营业外支出 税收滞纳金、罚金、罚款 固定资产清理损失 计入二、营业外支出(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) 0.00 17 (一)非流动资产处置损失 0.00 18 (二)非货币性资产交换损失 0.00 19 (三)债务重组损失 0.00 20 (四)非常损失 0.00 21 (五)捐赠支出 0.00 22 (六)赞助支出 0.00 23 (七)罚没支出 0.00 24 (八)坏账损失 0.00 25 (九)无法收回的债券股权投资损失 0.00 26 (十)其他 的那项
老师你好,我想问下,我司(A公司)付款给B公司是实缴资本,我司(A公司)是借:长期股权投资-B公司,贷银行存款,这样做分录吗?
请问一下,我们单位有四辆车二三年购入一辆的,没有享受一次性扣除,24年购入两辆车都已经享受了,加计扣除,25年已有新购入一辆想享受加急扣除,二三年的车,在25年3月处理了,想问一下这个105080这个资产折旧表第五行要填全部车辆的资产原值吗?还有就是当年25年的填在29.1列吗?现在第五行只填了二三年,这辆车在当年的折旧。29.1行填了25年购入车辆的这个。享受税收金折旧的这个原值。然后总是有提示是什么原因呢?第29。1这个资产的原值应该小于等于第一行第五列。这个二三年这辆车的折旧值且小于等于这个第四列这个资产原值,这是什么原因?
汇算清缴A105080表中,固定资产原值是指指年初的原值吗?
2月份有笔分录,借,制造费用 贷其他应收,5月份发现这笔业务之前已经做过了,现在需要怎么处理,外账,需要调整利润什么的吗
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做,
附加税也是这样吗
你好是的 一样处理的
好来,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!