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问一下?这个红冲发票应该怎么记账?麻烦不麻烦?

2022-05-19 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 12:22

你好,这个是你收到的还是开出去的

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快账用户9634 追问 2022-05-19 12:25

是我们开出去的

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:26

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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快账用户9634 追问 2022-05-19 12:27

红冲了然后就又直接开出去呢?

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快账用户9634 追问 2022-05-19 12:27

是备注里面不合适

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:30

借应收账款贷主营业务收入应交税费做这个

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快账用户9634 追问 2022-05-19 12:30

做一个相反的分录,然后再做一个正数的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:31

对的是的,是这么做的。

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你好,这个是你收到的还是开出去的
2022-05-19
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-12-30
你好; 去年红冲的收入金额发票 和你重新开票的  不含税金额和税费都是一致的吗   
2022-10-20
记入到差旅费里面就行了
2022-03-29
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
2022-05-05
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