不需要红冲,对方不要发票放一边就行

本月发现上月开给租户的专票金额开错了,在本月该怎么处理呢,麻烦从对方已经抵扣和未抵扣两个方面说下
1月和去年11月的专票老板自己开错好几张,发票号全部对不上,怎么弄呀?发票还都已经给客户了,客户也没有发现问题,是要全部红冲作废重开吗?会有有哪些麻烦?税务会找吗?有哪些处罚?
麻烦问下老师,就是9月份给客户开的发票,款已经收了,现在有变对方不要,要红冲发票,麻烦问下怎么处理呢?
麻烦问下老师,就是9月份给客户开的发票,款已经收了,现在有变合同不能进行,要红冲发票,然后退款是在11月退给他们,麻烦问下怎么处理呢
麻烦问下就是我司已经开票,收款,然后因为对方违约,我们这边把发票已经红冲了,我们退款要退扣除违约金后的余额退给对方,这笔账怎么做呢?
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
不会吧!要退款的吗?
除非退款和退货才需要开红冲
是的,就是这个情况,怎么处理
那么开票红冲就行了