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麻烦问下老师,就是9月份给客户开的发票,款已经收了,现在有变对方不要,要红冲发票,麻烦问下怎么处理呢?

2024-10-10 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 09:18

不需要红冲,对方不要发票放一边就行

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快账用户9734 追问 2024-10-10 09:19

不会吧!要退款的吗?

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:23

除非退款和退货才需要开红冲

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快账用户9734 追问 2024-10-10 09:25

是的,就是这个情况,怎么处理

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:31

那么开票红冲就行了

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不需要红冲,对方不要发票放一边就行
2024-10-10
借银行存款负数 贷主以业务收入负数、 应交税费负数 之前做了成本的,也需要红冲。
2024-10-10
你好,五月份你怎么做的凭证?
2022-07-11
你好你做红字凭证冲减之前的发票的分录就可以了。 然后剩余的扣下来的部分计入到营业外收入。
2024-10-22
您好,把前面月份的做负数分录,然后再做正数分录就可以
2025-08-15
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