同学,你好 应付账款借方余额表示预付的款项
老师,2019年没做账,有银行存款余额50多万,我现在填了期初余额50多万,资产试算结果不平,但结不了账,怎么办,我填个负债50多万吗?负债填长期应付款吗?长期应付款是用在什么地方
老师,期初应付款为50万,我公司分录是不是 借:库存商品 50万 贷:应付账款 50万 然后期初应收款50万,我公司分录是不是这样写 借:应收账款 50万 贷:主营业务收入 50万
请问【应付账款】 借方余额50万 ,是不是 代表 公司付了50万,但 这50万 没收到 发票??
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
老师,我建账,其他应付款借方余额是50万,但是我建账录初始数据只有贷方,那我在贷方表示出来是不是就是-50万
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
如果拿到了发票,这个科目应该就没有借方余额,应该是平掉? 所以,还有余额在借方,估计发票还没拿回来做账?
同学,你好 不是的,比如有发票,没付款 借:管理费用 贷:应付账款 后来付钱 借:应付账款 贷:银行存款
它是最终的期末余额在借方。
证明票还没回齐,是吗?
不是发生额在借方。是期末余额在借方。
同学,你好 余额在借方,就是做了第二个分录,就是发票没回来