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请问【应付账款】 借方余额50万 ,是不是 代表 公司付了50万,但 这50万 没收到 发票??

2022-05-19 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 12:25

同学,你好 应付账款借方余额表示预付的款项

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快账用户7273 追问 2022-05-19 12:45

如果拿到了发票,这个科目应该就没有借方余额,应该是平掉? 所以,还有余额在借方,估计发票还没拿回来做账?

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:48

同学,你好 不是的,比如有发票,没付款 借:管理费用 贷:应付账款 后来付钱 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户7273 追问 2022-05-19 12:50

它是最终的期末余额在借方。

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快账用户7273 追问 2022-05-19 12:50

证明票还没回齐,是吗?

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快账用户7273 追问 2022-05-19 12:51

不是发生额在借方。是期末余额在借方。

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齐红老师 解答 2022-05-19 12:53

同学,你好 余额在借方,就是做了第二个分录,就是发票没回来

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同学,你好 应付账款借方余额表示预付的款项
2022-05-19
是的,月末同一客户同一业务性质需要合并抵消,就等于我们多付了50万元。
2021-11-12
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
你这个对应做分录,那不需要输入期初
2021-03-04
你好,还是在借方余额的。
2021-01-20
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