你好 请问应付账款期初余额是50万,在贷方。 这是欠款,没付款的 后面收款100万,开票80万。 20万没开票的是预收 后面再开 20发票

您好!请问,我做的资产负债表,应付账款期初余额是100万,期末余额是 80万,已经做平的情况下。实收资本在做进来90万,请问怎么把这个资产负债表做平
请问应付账款期初余额是50万,在贷方。 后面收款100万,开票80万。 请问,期末要怎么算?现在到底是欠款还是欠票。
请问应付账款期初余额是50万,在贷方。 后面收款100万,开票80万。 请问,期末要怎么算?现在到底是欠款还是欠票。
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
老师,您好,请问下账龄分析,应收账款是怎么分析呢,比如应收A公司期末余额是100万,年初2022年有发生的是50万,2023年新增50万,总计100万未收回,那我在1年内期末余额填50万,1-2年内填50万,这样填吗
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢
我是这样算的,后面收款100减去面前的50欠款。就是50万收款,开票80等于,我们还欠款30。这样算对吗?
你好 同一家的 是 100-50 欠款为 50 发票看不出来 看实际