你好; 具体是什么业务的发票;这样好判断科目

我先收到发票,以后才付款,我就写,借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付账款,现在先付款,后发票,是一家公司,我分录怎么写?
老师,工地上的账,先收到发票,1个月后再付款?怎么写分录呢?
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
老师好,请问先付款,然后下个月收到发票,付款申请书怎么写分录
老师,我们开出去的专票特定业务类型显示农产品,但是品项是水产水果类的,这个发票能不能正常用
个体工商户一个月可以开多少票 税点是多少 可以开增值税专用发票吗
我们公司是非房地产公司和于当地城投合作,我们现有公司只有一个土地作为出资,然后城投投资,进行我们公司股权稀释,增资扩股。然后后期转房地产企业进行开发住宅楼这样情况前期土地增值税,企业所得税等等税务处理及优惠政策都有哪些求解答。
老师:我这边有两卡铺位,一卡是以公司名义签租赁合同,一卡是以个人名义签租赁合同。但租金是用同一个银行账户支付,例如付了1万元租金,用公司抬头开的发票只有5千,分录怎么做?
老师好,甲方让我们造的工资表,我我们也按照工资表的总金额给甲方开了票,甲方把工资打到每个工人的工资卡了,我这边应该怎么做分录
瑜伽馆给人家开票,老板个人微信收款合适不?
老师,我们今年12月份升一般纳税人,现在11月要支付款项,12月开专票进来可以正常抵扣吗
公司开票收入100,成本票200,报税怎么报
老师,我们今年12月份升一般纳税人,现在要支付款项,12月开专票进来可以正常抵扣吗
银行承兑汇票贴现她的手续费和利息扣的钱在回单里查的到吗
老师,这是专票,看看怎么合适呢
你好; 是材料费 ; 你们做 借工程施工- 合同成本 -材料费;进项税 贷应付账款 ; 借应付账款贷银行存款
货还没到工地,一个月后才付款的,这里目前没有用到合同成本的,内账,直接计入工程施工-材料费-直接费用了
你好; 没有到的话; 也没有付款 ; 先不走分录哈
那这张发票先放着吗?时间久了不好吧
是的。先放着; 你后面会及时收到货 就及时入账即可 ;如果走在途物资相对麻烦
先走原材料,货到再结转工程施工可以吗
你好; 关键是你材料没有收到 ;不能走原材料哈
那为什么可以走工程施工啊
你好; 工程施工 是因为你们是建筑公司; 归集 成本要走这个科目 工程施工科目