你好; 具体是什么业务的发票;这样好判断科目

老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,工地上的账,先收到发票,1个月后再付款?怎么写分录呢?
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
给供应商先付款后收发票的怎么记账呢(会计分录)收到发票和未收到发票的怎么区分呢
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师,这是专票,看看怎么合适呢
你好; 是材料费 ; 你们做 借工程施工- 合同成本 -材料费;进项税 贷应付账款 ; 借应付账款贷银行存款
货还没到工地,一个月后才付款的,这里目前没有用到合同成本的,内账,直接计入工程施工-材料费-直接费用了
你好; 没有到的话; 也没有付款 ; 先不走分录哈
那这张发票先放着吗?时间久了不好吧
是的。先放着; 你后面会及时收到货 就及时入账即可 ;如果走在途物资相对麻烦
先走原材料,货到再结转工程施工可以吗
你好; 关键是你材料没有收到 ;不能走原材料哈
那为什么可以走工程施工啊
你好; 工程施工 是因为你们是建筑公司; 归集 成本要走这个科目 工程施工科目