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1.甲公司以现金支付行政管理人员生活困难补助2000元。2.甲企业根据“工资费用分配汇总表”结算本应付职工工资总额693000元,其中企业代扣职工房租32000元、代垫职工家属医药费8000元,按税法规定应代扣代缴的职工个人所得税共计3000元,实发工资650000元,通过银行发放工资和交纳个税。3.乙公司计提本月应付职工工资256000元,其中A产品生产工人50000元,B产品生产工人40000元,车间管理人员30000元,厂部管理人员20000元,销售业务人员35000元,在建工程人员45000元,技术研发人员36000。4.乙公司按照本月应付工资总额的2%计提职工教育经费。5.乙公司以银行转账支票支付新进人员的岗前培训费用1000元。6.丙公司以本单位自己生产的产品发放给职工作为福利,数量为1000件,市场价格为120000元,增值税税率为13%,该批产品的成本为78000元。编制会计分录

2022-05-19 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 20:06

借,管理费用500 贷,应付职工薪酬500 借,应付职工薪酬500 贷,库存现金500

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齐红老师 解答 2022-05-19 20:06

借,应付职工薪酬693000 贷,其他应收款32000+8000 应交税费,个税3000 银行存款650000

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齐红老师 解答 2022-05-19 20:07

借,生产成本,A50000 生产成本,B40000 制造费用30000 管理费用20000 销售费用35000 在建工程45000 研发支出36000 贷,应付职工薪酬256000

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齐红老师 解答 2022-05-19 20:08

借,生产成本,A50000×2% 生产成本,B40000×2% 制造费用30000×2% 管理费用20000×2% 销售费用35000×2% 在建工程45000×2% 研发支出36000×2% 贷,应付职工薪酬256000×2%

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齐红老师 解答 2022-05-19 20:08

借,管理费用1000 贷,银行存款1000

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齐红老师 解答 2022-05-19 20:09

借,应付职工薪酬120000+120000×13% 贷,主营业务收入120000 应交税费,增值税120000×13% 借,主营业务成本78000 贷,库存商品78000

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借,管理费用500 贷,应付职工薪酬500 借,应付职工薪酬500 贷,库存现金500
2022-05-19
借生产成本工资480000 制造费用工资,105000 管理费用工资,90600 销售费用工资17400 贷应付职工薪酬工资693000 借应付职工薪酬工资693000 贷,其他应收款职工房屋租金20000, 其他应收款,医药费8000, 应交税费个税,12000 银行存款653000
2022-06-11
1借其他应付款5000 应交税费应交个人所得税15000 应付职工薪酬340000 贷银行存款360000
2022-04-06
你好 1.计提本月应付工资60000元。其中,生产A产品工人工资为20000元,生产B产品工人工资为16000元,车间管理人员工资为6000元,厂部管理人员工资为8000元,销售部门人员工资为4000元,研发人员工资为6000元 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,研发支出,贷:应付职工薪酬—工资 2.按以.上工资总额的10%计提职工福利费。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,研发支出,贷:应付职工薪酬—福利费 3.按以_上工资的总额的10%、5%、2%和1.5%分别计提应缴纳的住房公积金、失业保险基金、工会经费和职工教育经费。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,研发支出,贷:应付职工薪酬—公积金,社保,工会经费,职工教育经费 4.本月职工报销医药费2000元,以银行存款支付。 借:应付职工薪酬—福利费,贷;银行存款 5.企业给每人发放一台小电器作为福利,小电器成本900元,每台售价1000元,增值税率为13%。该企业有员工1000人,其中车间工人700人,车间管理人员100人,行政管理人员200人。 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本     制造费用     管理费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-11-25
你好,学员,稍等一下
2022-10-26
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