筹建期么 按发生额60%抵扣所得税

老师,请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧?那我的年报还需要改吗?
去年4月的新公司小规模纳税人汇算清缴业务招待费13000怎么可以不调增?
所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
老师,汇算清缴纳税调增了业务招待费,相应的应纳税所得额也增加了,就得多交所得税,我家是小规模纳税人,如何做这个分录呢?
2022年4月起小规模减免纳税人的增值税免税金额在所得税年度汇算清缴时怎么调整?
老师,这个会计分录要怎么做呀
您好老师,我们24年有个离职员工,罚款了20,并辞退了,他法院起诉判决,支付他这20罚款,我应该怎么入账,还申报个税吗,是26年3月支付
您好,外经证上的金额,是按合同金额填?还是填每一次的开票金额?
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?老师请回答?
您好老师,我们公司现在注销,应付账款有余额,该调的已经调完了,这种情况怎么解决
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?
老师,合并报表这块怎么合并?
老师,施工过程中,因为台风损失,甲方拿到保险公司赔偿款的时候有一万是我们施工方的,然后甲方转款1万元给我们施工方,我们施工方收到这1万元的时候怎么入账?会产生什么税款吗?
老师,公司包餐,这个餐费可以用收据入账吗?因为买菜什么的没有发票最多一个月可以多少钱?
离职人员的火车票我计入什么科目呀,离职了这员工还给公司兼职给公司干活儿呢,我如何处理这火车票呢
是的,但是纳税调整明细表业务招待费填了就超过了,要交税。可以不调增吗?
你好,你们单位属于筹建期的吗?
是,是广告公司
全部 调增 在纳税调整明细表扣除项目,其他30栏填写账载金额 营业期的时候,你再调减 筹建招待费,只能调减发生额的60%
就是说把15栏的业务招待费填到其他30栏?调减那不是2022年汇算清缴的时候?
好对的是的,营业期之后才可以调
那这样这次交的税不是更多了?
是不是这样填才是对的?
你们单位去年有收入吗?
有收入763232.69,是不是填错了?
你好,有收入的情况下,你在其他填写你的招待费账载金额40%调增就可以的
你的营业期之后有招待费吗?如果有的话,填写到招待费里面 我刚才问你你单位属于筹建期吗?你还说属于。
业务招待费13000的40%吗?为什么不是60%?
你好,现在是调增 抵扣的是发生额的60%,那你调增不就是40%
是不是这样填?15栏就不用填了,2022年调减汇算怎么填表?
你好 是的 具体的啥业务
买的烟3000,还有充值卡10000
调减是啥原因的 少做了吗
就是您上面说的,我没明白
你这个招待费是不是筹建期间发生的? 就回复这一个问题就可以的,剩下的我给你解释。