筹建期么 按发生额60%抵扣所得税

去年4月的新公司小规模纳税人汇算清缴业务招待费13000怎么可以不调增?
所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
新手,请问比如业务招待费,这些要纳税调整的科目,调整是在每个季度报税时都做纳税调增;还是等到下年4月30做汇算清缴时,再纳税调整?
老师 我报汇算清缴 小规模纳税人 然后我去年有一个招待费 是纳税调增 所以我就需要补交企业税吗 第一个是年报 第二个是企业月报表
老师,我公司是小规模纳税人,2025年度业务招待费超了十几万,现在有什么办法弥补这笔汇算清缴需要调增的招待费吗?
老师,我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分,这部分红线的内容,其实是要写在备注里具体内容的,因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改,所以只能把具体施工内容备注在下面,但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了,这发票能用吗?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
老师,请问明天税务局上班吗?
年度缴费工资申报,如果工资低于社保基数的,申报按实际工资还是按社保基数来报
是的,但是纳税调整明细表业务招待费填了就超过了,要交税。可以不调增吗?
你好,你们单位属于筹建期的吗?
是,是广告公司
全部 调增 在纳税调整明细表扣除项目,其他30栏填写账载金额 营业期的时候,你再调减 筹建招待费,只能调减发生额的60%
就是说把15栏的业务招待费填到其他30栏?调减那不是2022年汇算清缴的时候?
好对的是的,营业期之后才可以调
那这样这次交的税不是更多了?
是不是这样填才是对的?
你们单位去年有收入吗?
有收入763232.69,是不是填错了?
你好,有收入的情况下,你在其他填写你的招待费账载金额40%调增就可以的
你的营业期之后有招待费吗?如果有的话,填写到招待费里面 我刚才问你你单位属于筹建期吗?你还说属于。
业务招待费13000的40%吗?为什么不是60%?
你好,现在是调增 抵扣的是发生额的60%,那你调增不就是40%
是不是这样填?15栏就不用填了,2022年调减汇算怎么填表?
你好 是的 具体的啥业务
买的烟3000,还有充值卡10000
调减是啥原因的 少做了吗
就是您上面说的,我没明白
你这个招待费是不是筹建期间发生的? 就回复这一个问题就可以的,剩下的我给你解释。