您好 (3)6日,向丙企业采购A材料,买价110000元,增值税为14300元,运杂费1600元(其中运费1000元准予扣除增值税90元),货款合计125900元,已用银行存款支付运杂费,其他款项尚未支付,材料按计划成本核算。 借:材料采购 110000%2B1600-90=111510 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14300%2B90=14390 贷:应付账款 110000%2B14300=124300 贷:银行存款 1600 (4)7日,向丙企业采购A材料,买价110000元,增值税为14300元,运杂费1600元,货款合计125900元,材料尚未验收入库。已用银行存款支付运杂费,其他款项尚未支付,材料按实际成本核算。 借:在途物资 110000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 143000 贷:银行存款 1600 贷:应付账款 110000%2B14300%2B1600-1600=124300
4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。
资料:某企业为增值税般纳税人,材料按计划成本核算,2019年7月初,该企业“原材”联户余额135000元“材料成本美异”户借方余颖11961.4元。8月份发生以下经济业务(1)4日,向乙企业采购A材料买价110000元增值税为14300元,运杂费1600元(其中,运费1000元准予扣除增值税90元),货款其计125900元已用银行存款支付。材料已验收入库.计划成本为110000元,(2)12日,向甲企业购人A材料。买价150000元,增值税为19500元.甲企业代运杂敷2000元(其中,运费1300元准予扣除增值税117元)。企业签发并承兑-张票面金额为71500元、期限1个月的商业承兑汇票结算材料款項,该批材料已验收入库,计划成本为160000元(3)15日,向两企业采购B材料400千克。买价150000元,增值税为19500元,丙企业代垫运杂费2400元,货款共计171900元.已用银行存款支付,材料尚未收到(4)25日,向丙企业购买的B材料已运到,实际验收入库3930千克,短缺70千克,其中,20千克属定颖內合理损耗,其余50千克原因待查、B材料单位计划
该企业7月份发生如下经济业务:(1)4日,从甲企业采购A材料,买价为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中,运费为1000元),货款共计125900元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)12日,从乙企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费2000元(其中,运费为1300元)。企业签发并承兑一张票面金额为171500元,1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(3)15日,从丙企业采购B材料4000千克,买价为150000元,增值税税额为19500元,丙企业代垫运费2400元。货款共
练习材料按计划成本计价的核算。实训资料:某企业为增值税一般纳税人,适用增值税一般税率为13%,材料按计划成本核算,该企业2X19年7月初“原材料”科目余额为135000元,“材料成本差异”科目借方余额为11961.4元。(运费准予9%扣除进项税额)。该企业7月份发生如下经济业务:(1)4日,从甲企业采购A材料,买价为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中,运费为1000元),货款共计125900元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)12日,从乙企业购入A材料,买价为150000元,增值税税额为19500元,甲企业代垫运杂费2000元(其中,运费为1300元)。企业签发并承兑一张票面金额为171500元,1个月期的商业承兑汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(3)15日,从丙企业采购B材料4000千克,买价为150000元,增值税税额为19500元,丙企业代垫运费2400元。货款共计171900元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(4)25日
(3)6日,向丙企业采购A材料,买价110000元,增值税为14300元,运杂费1600元(其中运费1000元准予扣除增值税90元),货款合计125900元,已用银行存款支付运杂费,其他款项尚未支付,材料按计划成本核算。(4)7日,向丙企业采购A材料,买价110000元,增值税为14300元,运杂费1600元,货款合计125900元,材料尚未验收入库。已用银行存款支付运杂费,其他款项尚未支付,材料按实际成本核算。两道题,感谢老师解答
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?