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老师,上个月没给客户开票,这个月税已报,现在客户要求开票,该如何处理呢?

2022-05-20 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 09:23

你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报 

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:26

就是讲这笔收入从上个月调出,做成这个月收入,对吗?

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:29

申报表随时可填写吗?

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齐红老师 解答 2022-05-20 09:31

是的 原来无票收入分录 红冲  再做一笔收入分录 申报是在报税时填写申报

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:32

账上已经结账,是要反结帐,再对原来的分录进行处理,调整利润及利润表吗?还有上个月这部分税已交,填写负数申报表后,多交的税怎么处理呢?

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:42

是在下个月申报时,将这笔无票收入减少吗?然后增加一笔开票收入吗?如我本月无票收入是10万元,开票收入是20万元,本月开的上个月的无票收入发票是1万元,那么我下月报税是填写无票收入9万元,开票收入是21万元吗?

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齐红老师 解答 2022-05-20 09:43

我说的这些分录。在开红字发票这个月处理。不需要去反结账。然后报税是在报税期处理。

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:47

我这笔收入上个月就没开票呀,是报的无票收入,这个月客户要求开票,怎么会有红冲发票呢?

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:47

老师,你给我说的详细些吧,我不明白

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齐红老师 解答 2022-05-20 09:52

。开票的收入报无票收入是错的。那你做更正申报吧。

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齐红老师 解答 2022-05-20 09:52

发票已经开过发票了,那就不能再重复开发票。

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快账用户9447 追问 2022-05-20 09:56

老师,我不是税报错了,您是不是没明白我的意思啊?税处理的没问题,是客户上个月没开票,我正常报无票收入了,税款已交,这个月客户又要求开发票,我应该怎么处理税及账务的问题

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齐红老师 解答 2022-05-20 10:04

那我前面所有回复都是你后面追问这种情况。 你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报

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你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报 
2022-05-20
你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录
2022-05-20
你好 你这个是 借:库存商品---旧 贷:应付账款 然后换新的 借:应付账款 贷:库存商品---新
2023-03-17
你好 去税务局那边备案丢失发票 到时可能会产生罚款的。 有的地方是每份200左右罚款的
2020-08-28
你好,你把发票原件要回来,自己红冲作废就可以了
2021-07-02
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