你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报
老师。我上个月给客户开的专票,这个月发现开错了,我已经红冲过了并且已经开具新的发票了,但是客户把旧的发票弄丢了,现在如何处理?税局会处罚吗?
老师,上月发票给客户开错了,客户这个月还没抵消,我这边怎么处理呢
老师,上个月没给客户开票,这个月税已报,现在客户要求开票,该如何处理呢?
老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
给客户已开过发票,次月客户现在要求换货,如何处理?
公司报关单上是人民币433968,申报的时候,用4月的汇率7.1775,计算出来的美元离岸价是60462.28,但是数据自检的时候,警告类的报错,申报的美元离岸价(60462.28000)超过报关单电子数据中的(56634.00),请确认企业申报数据是否有误,这种是什么情况呢,如何处理呢
老师, 这个季度不超30万也没开专票,免征增值税的。 我现在增值税及附加税费还没申报,可以先申报水利建设基金吗?
老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?
本月企业所得税申报多加表中两栏要填报,已计入栏是填报1~9月入账计提的工资总金额吗?实际支付栏填报是实际支付了1~8月工资的总金额吗?
老师请问公司试乘试驾车销售没有发票怎样处理
建筑公司新承接项目预收工程款700万元,已开具工程款发票700万元,项目本年度未开工,应该如何账务处理?
不小心给客户多开了一张电子普通发票怎么处理
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
就是讲这笔收入从上个月调出,做成这个月收入,对吗?
申报表随时可填写吗?
是的 原来无票收入分录 红冲 再做一笔收入分录 申报是在报税时填写申报
账上已经结账,是要反结帐,再对原来的分录进行处理,调整利润及利润表吗?还有上个月这部分税已交,填写负数申报表后,多交的税怎么处理呢?
是在下个月申报时,将这笔无票收入减少吗?然后增加一笔开票收入吗?如我本月无票收入是10万元,开票收入是20万元,本月开的上个月的无票收入发票是1万元,那么我下月报税是填写无票收入9万元,开票收入是21万元吗?
我说的这些分录。在开红字发票这个月处理。不需要去反结账。然后报税是在报税期处理。
我这笔收入上个月就没开票呀,是报的无票收入,这个月客户要求开票,怎么会有红冲发票呢?
老师,你给我说的详细些吧,我不明白
。开票的收入报无票收入是错的。那你做更正申报吧。
发票已经开过发票了,那就不能再重复开发票。
老师,我不是税报错了,您是不是没明白我的意思啊?税处理的没问题,是客户上个月没开票,我正常报无票收入了,税款已交,这个月客户又要求开发票,我应该怎么处理税及账务的问题
那我前面所有回复都是你后面追问这种情况。 你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报