你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报

老师,上个月没给客户开票,这个月税已报,现在客户要求开票,该如何处理呢?
老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
我们是小规模纳税人,给客户开的普通发票。上月给客户开的发票因不合要求,客户退回重开。但是退回是快递遗失了。请问这个情况要如何处理?
给客户已开过发票,次月客户现在要求换货,如何处理?
老师,上个月卖的货物已开票,这个月部分产品退回,发票如何处理?(这个月没有卖过同产品),发票已给客户,还未抵扣
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
就是讲这笔收入从上个月调出,做成这个月收入,对吗?
申报表随时可填写吗?
是的 原来无票收入分录 红冲 再做一笔收入分录 申报是在报税时填写申报
账上已经结账,是要反结帐,再对原来的分录进行处理,调整利润及利润表吗?还有上个月这部分税已交,填写负数申报表后,多交的税怎么处理呢?
是在下个月申报时,将这笔无票收入减少吗?然后增加一笔开票收入吗?如我本月无票收入是10万元,开票收入是20万元,本月开的上个月的无票收入发票是1万元,那么我下月报税是填写无票收入9万元,开票收入是21万元吗?
我说的这些分录。在开红字发票这个月处理。不需要去反结账。然后报税是在报税期处理。
我这笔收入上个月就没开票呀,是报的无票收入,这个月客户要求开票,怎么会有红冲发票呢?
老师,你给我说的详细些吧,我不明白
。开票的收入报无票收入是错的。那你做更正申报吧。
发票已经开过发票了,那就不能再重复开发票。
老师,我不是税报错了,您是不是没明白我的意思啊?税处理的没问题,是客户上个月没开票,我正常报无票收入了,税款已交,这个月客户又要求开发票,我应该怎么处理税及账务的问题
那我前面所有回复都是你后面追问这种情况。 你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报