你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报
老师。我上个月给客户开的专票,这个月发现开错了,我已经红冲过了并且已经开具新的发票了,但是客户把旧的发票弄丢了,现在如何处理?税局会处罚吗?
老师,上月发票给客户开错了,客户这个月还没抵消,我这边怎么处理呢
老师,上个月没给客户开票,这个月税已报,现在客户要求开票,该如何处理呢?
老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
给客户已开过发票,次月客户现在要求换货,如何处理?
谢谢老师,如果计提5515,要更正申报个税中报还要补税,我转营业外支出吧,谢谢
我之前在会计学堂购买的是终身学习的,为什么有些课程学不了了,我现在需要农作物种植方面的账务处理的学习,能给一些资料吗
老师你好,我家里买了一辆大卡车,我拉运货物以后,要在税务局给承运单位开票,我个人要交什么税款
按专票的开票额和固定毛利率,如何计算销售成本?
老师,缴纳的房产税跟城市土地使用税计入那个会计科目
银行借出给员工的款 可以用库存现金还回来吗? 8000和4000的金额
老师,餐饮公司预付款报表怎么申报的
增值税不计入应纳税所得额那增值税进项税额的加计抵减要不要调增应纳税所得额?
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
就是讲这笔收入从上个月调出,做成这个月收入,对吗?
申报表随时可填写吗?
是的 原来无票收入分录 红冲 再做一笔收入分录 申报是在报税时填写申报
账上已经结账,是要反结帐,再对原来的分录进行处理,调整利润及利润表吗?还有上个月这部分税已交,填写负数申报表后,多交的税怎么处理呢?
是在下个月申报时,将这笔无票收入减少吗?然后增加一笔开票收入吗?如我本月无票收入是10万元,开票收入是20万元,本月开的上个月的无票收入发票是1万元,那么我下月报税是填写无票收入9万元,开票收入是21万元吗?
我说的这些分录。在开红字发票这个月处理。不需要去反结账。然后报税是在报税期处理。
我这笔收入上个月就没开票呀,是报的无票收入,这个月客户要求开票,怎么会有红冲发票呢?
老师,你给我说的详细些吧,我不明白
。开票的收入报无票收入是错的。那你做更正申报吧。
发票已经开过发票了,那就不能再重复开发票。
老师,我不是税报错了,您是不是没明白我的意思啊?税处理的没问题,是客户上个月没开票,我正常报无票收入了,税款已交,这个月客户又要求开发票,我应该怎么处理税及账务的问题
那我前面所有回复都是你后面追问这种情况。 你好 开发票,红冲原分录 ,无票收入填写负数 申报