你好同学,对的是这么个意思。

汇算清缴的时候纳税调整这张表里的,业务招待费的税收金额是填允许税前扣除金额吗?
汇算清缴中,业务招待费账载金额为2万,但是其中有1万不能税前扣除,发生额的60%为6000元,收入的5%为7000元,请问纳税调整表中业务招待费如何填列?
老师,税务汇算清缴,招待费是不是只能扣除60%,我在纳税调整表的业务招待费里账载金额填9864,税收金额自动跳出1241.1,如图。9864的60%应该是5918.4吧
汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?
你好请问,汇算清缴的时候。福利费 招待费里面有无票的 纳税调整把无票的填过后 再填福利费 招待费金额的时候 是填扣除无票之后的金额还是没扣除之前的金额
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
公司名称变更以后,银行也变更了但是银行承兑汇票在背书的时候还是显示以前的名称这个怎么回事有老师知道吗
老师,年报审计,1月11日盘点,存货数量扎到几号合适
你好老师总分机构可以做分公司的汇总纳税,分公司也可以独立报税,那做不做汇总纳税都可以吗
老师就是公司的运输的车加油的费用计入哪个科目,详细到二级科目
现在劳务,单位反向开票怎么开的啊,登录自然人税务局没找到公司的业务啊,用法人扫码登录吗?
年终发13薪怎么申报,和工资一起或者单独申报都可以是吗,明年个税汇算是不是还可以选择哪种方式划算是吗
发现9月份的账有加银行存款多做了0.04分钱 利息收入多做了 。 现在该怎么调整
老师 ,业务员报销差旅费含着垫付的招标费,出纳把钱一起打过去了,我这上账也要分开下管理费用?
老师就是我登录电子税务局我有好多的加油费的票我可以不做账吗?
账载金额是填实际发生金额吗?
账载金额的话,就填你账面儿上做凭证的那个金额。
是的,我也这么填的,但税收金额填不上,不知道怎么回事
您税收金额的话,嗯,你算对了吗?您得算一算,业务招待费乘以60%,收入乘以千分之五,谁小来填谁。