你好,扣除无票之后的。
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
汇算清缴的时候纳税调整这张表里的,业务招待费的税收金额是填允许税前扣除金额吗?
外账做的餐费在做汇算清缴时候是要填到业务招待费或者福利费里面吗有扣除限额的科目里吗
你好请问,汇算清缴的时候。福利费 招待费里面有无票的 纳税调整把无票的填过后 再填福利费 招待费金额的时候 是填扣除无票之后的金额还是没扣除之前的金额
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
老师库存商品没有发票,需要调增吗?调增的话我填在哪里?
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师固定资产没有发票,是折旧调增还是在扣除类其他里面调增固定资产金额呢
105080这个表格里面填写第五列,不要填写
第五列填写什么呢?老师你可以详细说吗?是调整固定资产金额还是调整折旧金额
105080这个表格里面的是税收折旧金额。
不是没有发票吗?这里就不要填写,因为他不允许抵扣。
好的老师,就是调税收折旧金额不用调固定资产原值对吧
对的是的,不需要的。