你好,扣除无票之后的。

老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
汇算清缴的时候纳税调整这张表里的,业务招待费的税收金额是填允许税前扣除金额吗?
外账做的餐费在做汇算清缴时候是要填到业务招待费或者福利费里面吗有扣除限额的科目里吗
你好请问,汇算清缴的时候。福利费 招待费里面有无票的 纳税调整把无票的填过后 再填福利费 招待费金额的时候 是填扣除无票之后的金额还是没扣除之前的金额
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师库存商品没有发票,需要调增吗?调增的话我填在哪里?
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师固定资产没有发票,是折旧调增还是在扣除类其他里面调增固定资产金额呢
105080这个表格里面填写第五列,不要填写
第五列填写什么呢?老师你可以详细说吗?是调整固定资产金额还是调整折旧金额
105080这个表格里面的是税收折旧金额。
不是没有发票吗?这里就不要填写,因为他不允许抵扣。
好的老师,就是调税收折旧金额不用调固定资产原值对吧
对的是的,不需要的。