你好,扣除无票之后的。

老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
汇算清缴的时候纳税调整这张表里的,业务招待费的税收金额是填允许税前扣除金额吗?
外账做的餐费在做汇算清缴时候是要填到业务招待费或者福利费里面吗有扣除限额的科目里吗
你好请问,汇算清缴的时候。福利费 招待费里面有无票的 纳税调整把无票的填过后 再填福利费 招待费金额的时候 是填扣除无票之后的金额还是没扣除之前的金额
老师库存商品没有发票,需要调增吗?调增的话我填在哪里?
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师固定资产没有发票,是折旧调增还是在扣除类其他里面调增固定资产金额呢
105080这个表格里面填写第五列,不要填写
第五列填写什么呢?老师你可以详细说吗?是调整固定资产金额还是调整折旧金额
105080这个表格里面的是税收折旧金额。
不是没有发票吗?这里就不要填写,因为他不允许抵扣。
好的老师,就是调税收折旧金额不用调固定资产原值对吧
对的是的,不需要的。