你好,扣除无票之后的。

老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
汇算清缴的时候纳税调整这张表里的,业务招待费的税收金额是填允许税前扣除金额吗?
外账做的餐费在做汇算清缴时候是要填到业务招待费或者福利费里面吗有扣除限额的科目里吗
你好请问,汇算清缴的时候。福利费 招待费里面有无票的 纳税调整把无票的填过后 再填福利费 招待费金额的时候 是填扣除无票之后的金额还是没扣除之前的金额
小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?这个运费记到哪里?因为是面粉,不止他一家进货,他这批当初灌装后又卖出去了,因为库存商品面粉我都是记一起的,现在怎么做账?
软件著作权登记证书入帐分录
客供入库在ERP系统里是什么意思?
第十题我有问题.,看不懂答案
请问在美团平台上无法开票,但是财务报销需要开票,这个应该怎么办
老师就是股权变更的信息在哪里看
老师就是申报工商年报的营业总收入是在账上哪里取数
老师,我们是一般纳税人公交车公司,主营就是公交运营收入。我们是简易征收,运营收入税率是3%。其他的收入是一般计税征收开票,有包车等开票税率是6%和13%的。我们是2023年8月变更的一般纳税人,现在我们又需要开一笔20万的电费收入,想请教老师看我们公司在2023年12月购买的一笔新车,这笔购买新车的进项可以抵扣我们这个月要开的这个20万的电费收入吗?进项都还没有进行抵扣勾选
公司接了个活,没有建筑企业资质,现有一名员工受伤,实际是分包出去的人员,现在如果申请工伤认定,社保局会要求提供建筑资质证书吗
有老师可以提供报销流程吗?文档版
老师库存商品没有发票,需要调增吗?调增的话我填在哪里?
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
老师固定资产没有发票,是折旧调增还是在扣除类其他里面调增固定资产金额呢
105080这个表格里面填写第五列,不要填写
第五列填写什么呢?老师你可以详细说吗?是调整固定资产金额还是调整折旧金额
105080这个表格里面的是税收折旧金额。
不是没有发票吗?这里就不要填写,因为他不允许抵扣。
好的老师,就是调税收折旧金额不用调固定资产原值对吧
对的是的,不需要的。