您好 填收款单红字就可以了

采购物料进货系统已经录入,采购个人付款,生成凭证借:原材料,贷:其他应付款,但是没有票也没有收据,采购用油票来冲这些没有票的款,这样账务怎么处理
用友系统应收款处理怎么录退款,没有找到应收里面的付款单据
用友u8应收款系统中进行坏账处理业务已经录取收款单没做审核但是进行“坏账收回”命令时显示结算单不存在或已被他人操作怎么解决
用友u8在应收款管理系统进行核销的单据在应付款管理系统中想修改显示做过核销处理要怎么办
我们新建了账,之前收到管理费走的其他应收款,现在这个新系统里面其他应收款里面没有辅助核算。只有其他应付款里面有,怎么办
单位应付账款趴了好几年,2024年对方提供了普票,没有付款,后期也不打算付款了,怎么挑账
老师好,请教一下,我们是一般纳税人小企业会计准则,一般户银行扣费的网上银行结算手续费,可以给我们开增值税专用发票吗?
老师,交强险,保险公司给我们开票说车船税不开票,是?
老师,公司收购农户原木,农户没有采伐证,税务上有哪些风险
老师您好!工商部门的注资时限表在哪里找到?
在海南的企业 企业所得税的税率是多少 全国是多少
一个使用期限为一年的软件,是放无形资产还是待摊费用摊销呢?
老师,月初余额是对的,天猫2月的推广费跟账单是一致的,然后3月申请退回来余额,2月余额减去退回来的钱,对不上3月导出来的花费明细,这是为什么?我不知道哪里对不上
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在哪里可以填,没有找到收款单红字
可以把您应收账款模块截图我看看吗
是哪个老师
点击您上面这付款单不可以录入吗?
可以的,可我输完没有变成负数阿
您生成单位的时候不是负数冲减?
没有变成负数阿
金额不可以录入负数么?
不可以录负数,录负数就金额不合法
您生成凭证后看下是正数还是负数? 因为这个是付款单 不是收款单
要审核后才能生成凭证,才能看正负数是吗
是的 您审核后生成凭证后看看 凭证是什么样的 你的跟我的有点差异 我的录入的时候 有个切换 切换就是负数