没有发票的话,你只能借其他应付款贷、银行存款做一个往来的凭证。

采购物料进货系统已经录入,采购个人付款,生成凭证借:原材料,贷:其他应付款,但是没有票也没有收据,采购用油票来冲这些没有票的款,这样账务怎么处理
请问老师,3月的采购材料发票采购员没有及时报销,3月出纳已经结账但是货已经入库,这样子该怎么处理?可以挂账在采购员其他应付款吗
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单,借原材料,其他应付款,生产领用借生产成本贷原材料,但是现在报销时候只有收据,财务经理说收据不可以用,必须用票冲,现在采购用油票来冲材料费,那我这个账务怎么处理呢
采购买材料自己垫钱,系统入库了借原材料50,贷其他应付款50,后面报销,有一笔30间隔半年没有票据不报销了,那我这个怎么改凭证呢
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
嗯,然后如果是个人付款的话,就贷库存现金。
别的票顶的话,你借管理费用贷其他应付款。
那我之前做的借原材料,贷其他应付款要红冲掉吗,拿票顶的,做借管理费用,贷其他应付款吗
嗯,拿别的票顶的,你怎么能寄到管原材料里面呢?
刚开始入的进销存系统,货来票没有到,后面采购说没有票,我们公司没有票用油费冲,所以就出现这个
如果一开始拿票冲报销,不入系统那就管理费用,但是他们采购仓库根据送货单入系统了
那你这样,借利润分配-未分配利润贷原材料。
这个的意思呢,就是把原材料那个科目用管理费用替换掉,但是因为跨年了,所以你得用利润分配未分配利润。
那如果没有跨年怎么处理呢
没有跨年,就是借管理费用,然后贷原材料。去调整这个科目。
那系统进货材料已经被领用了,分录也已经生成,怎么解决